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年末為了答謝客戶,從外單位購入了一批禮品,備于贈送客戶,該批禮品購入時取得了增值稅專用發(fā)票,注明金額為100000元,增值稅額13000元。銷項稅=

2022-04-20 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-20 09:00

您好 注明金額為100000元,增值稅額13000元。銷項稅=13000

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快賬用戶hp2m 追問 2022-04-20 09:02

有計算方式嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-20 09:07

就是購入時候的進項稅額啊

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您好 注明金額為100000元,增值稅額13000元。銷項稅=13000
2022-04-20
您好,這個是這樣的9*60%=5.4,這樣計算的
2022-04-01
您好 則該批食品禮盒的銷項稅額為900*0.13=117
2022-05-26
同學你好,是要寫分錄嗎
2023-10-16
您好 解答如下 允許抵扣的進項稅=9*13%*60%
2022-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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