同學(xué)你好 你要寫清楚是什么費
支付員工報銷的分錄,借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
銀行付員工報銷單上機票餐費過路費的費用,這樣做對嗎?借:銷售費用/管理費用 貸:銀行存款
你好,老師,支付報銷費用,是這樣做的嗎,借管理費用-費用報銷 ,貸銀行存款
你好 公司給個人報銷費用 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行 是嗎
老師,你好,預(yù)支差旅費:借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 回來報銷時:借:管理費用-差旅費 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人 這樣對嗎?如果 是:借:管理費用-備用金 貸:銀行存款
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
我是根據(jù)銀行流水來做的內(nèi)賬,流水上就是寫費用報銷費
同學(xué)你好 內(nèi)賬也得寫是辦公費還是服務(wù)費等
他要是辦公費和服務(wù)費一起報在一起呢
同學(xué)你好 那就計入辦公費里面