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你好,老師,支付報銷費用,是這樣做的嗎,借管理費用-費用報銷 ,貸銀行存款

2022-04-20 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-20 08:47

同學(xué)你好 你要寫清楚是什么費

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快賬用戶5692 追問 2022-04-20 08:49

我是根據(jù)銀行流水來做的內(nèi)賬,流水上就是寫費用報銷費

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齊紅老師 解答 2022-04-20 08:59

同學(xué)你好 內(nèi)賬也得寫是辦公費還是服務(wù)費等

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快賬用戶5692 追問 2022-04-20 09:01

他要是辦公費和服務(wù)費一起報在一起呢

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齊紅老師 解答 2022-04-20 09:04

同學(xué)你好 那就計入辦公費里面

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同學(xué)你好 你要寫清楚是什么費
2022-04-20
?預(yù)支差旅費:借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款? 回來報銷時:借:管理費用-差旅費 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人
2024-04-08
您好,這樣處理是對的。
2022-04-19
你好,是的就,就這樣做。
2025-04-10
你好 借:管理費用貸:銀行存款
2020-05-15
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