22年4月份銷項(xiàng)稅額=(800%2B80)/1.06*0.06=49.81 進(jìn)項(xiàng)稅額=339/1.13*0.13%2B8=47 計(jì)算2022年4月份應(yīng)納增值稅=49.81-47-47*10%-0.2=-2.09
4.甲公司在營改增試點(diǎn)后登記為增值稅一般般納稅人,本年7月共取得銷售額800萬元(含增值稅),其中提供設(shè)備租賃取得銷售額500萬元(含增值稅),對(duì)境內(nèi)單位提供信息技術(shù)咨詢服務(wù)取得銷售額300萬元(含增值稅);當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額共40萬元,且滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。 要求:請對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
、某生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)符合增值稅加計(jì)抵減的條件。2020年12月生產(chǎn)服務(wù)銷售額400萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為20萬元(以上銷售額均為不含增值稅銷售額),上期期末加計(jì)抵減余額為2萬元。(生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵扣比例為10%) 計(jì)算要求如下: (1)加計(jì)抵減前應(yīng)納增值稅稅額? (2)當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額? (3)當(dāng)期可抵減的加計(jì)抵減額? (4)該公司2020年12月應(yīng)納增值稅稅額?
某生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)符合增值稅加計(jì)抵減的條件。2020年12月生產(chǎn)服務(wù)銷售額400萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為20萬元(以上銷售額均為不含增值稅銷售額),上期期末加計(jì)抵減余額為2萬元。(生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵扣比例為10%)計(jì)算要求如下:(1)加計(jì)抵減前應(yīng)納增值稅稅額?(2)當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額?(3)當(dāng)期可抵減的加計(jì)抵減額?(4)該公司2020年12月應(yīng)納增值稅稅額?
增值稅計(jì)算題:1、某生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)符合增值稅加計(jì)抵減的條件。2022年4月份提供技術(shù)服務(wù)含稅售額800萬元,銷售勞務(wù)含稅銷售額80萬元,購進(jìn)貨物含稅價(jià)339萬元,購進(jìn)服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額為8萬元。要求:計(jì)算2022年4月份應(yīng)納增值稅(上期末加計(jì)抵減余額為0.2萬元)
(2022年4月)某婚介所是增值稅一般納稅人,本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)本月的銷項(xiàng)稅額163萬元。(2)本月申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)96萬元,其中包括:由于違反法律法規(guī)被沒收的一批物資,進(jìn)項(xiàng)稅額為14.8萬元;外購用于發(fā)放員工五一節(jié)假日的的禮品,進(jìn)項(xiàng)稅額為22萬元;申請貸款服務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額為1.9萬元;購入旅游服務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額4.8萬元。要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅(該企業(yè)符合增值稅加計(jì)抵減條件,上期末加計(jì)抵減余額為2.6萬元)。
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
老師抖音平臺(tái)的收入是不是也可以計(jì)入其他應(yīng)收款,不一定非要計(jì)入其他貨幣資金
老師,我說的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺(tái)扣除費(fèi)用的實(shí)收確認(rèn)收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認(rèn)少了,少交稅了
老師手機(jī)APP上填寫子女教育附加扣除,配偶是填寫本人自己的哈
公司銷售貨物給客戶,但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的,然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了,客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票,這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺(tái)的扣除費(fèi)用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
【投后估值數(shù)據(jù)】 老師好:想咨詢下,企業(yè)融資,會(huì)經(jīng)歷不同輪次,每一輪都會(huì)存在投前估值和投后估值的說法。這個(gè)估值一般是根據(jù)什么數(shù)據(jù)確定的,和公司財(cái)務(wù)情況有關(guān)系嗎?有比較了解的老師,可以介紹一下嗎?
老師,我公司是建筑施工企業(yè),甲方以房抵工程款,甲方可以直接過到個(gè)人名下嗎
各位老師好!請問企業(yè)的停工損失,在核算時(shí)候放到管理費(fèi)用,請問填企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該放到哪張表,什么項(xiàng)目下?謝謝!