這個(gè)全部都是需要交稅的。
也就是說(shuō)季度銷售額不超過45萬(wàn)包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬(wàn),全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬(wàn),只需專票繳納增值稅,普票和無(wú)票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶繳納增值稅時(shí)是按季度銷售額不超過45萬(wàn)可以免增增值稅,老師,銷售額是按開票(含稅)金額來(lái)交稅嗎
商貿(mào)零售公司如果無(wú)票收入和開票金額一個(gè)季度超過45萬(wàn)完交增值稅還是就開票金額繳納增值稅??
小規(guī)模納稅人開專票,無(wú)論季度銷售額是否超過30萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn),都要交增值稅,如果是開普票,季度銷售額沒超過標(biāo)準(zhǔn)就不用交增值稅,只有超過標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才全額繳納增值稅。是這樣理解嗎?
老師 小規(guī)模公司如果月開票金額超過10萬(wàn) 季度不超過30萬(wàn) 還要全額繳納增值稅嗎
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
哦 好的 前一個(gè)季度按%繳納是吧
按1%繳納是嗎
對(duì),沒錯(cuò),一季度的時(shí)候就是這個(gè)稅率
增值稅主表第一欄就填三個(gè)月的零售收入和開票金額的合計(jì)是嗎
開的什么發(fā)票?就填填寫在對(duì)應(yīng)的欄次
搞運(yùn)動(dòng)服裝的企業(yè),貨款 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 就這樣分錄可以嗎
您這個(gè)是購(gòu)貨的會(huì)計(jì)分錄嗎?
對(duì)的 通過對(duì)公支付貨款
那做賬的話,就是這么做。
庫(kù)存商品有余額怎么平賬呢
你銷售的時(shí)候就可以把庫(kù)存商品貸方結(jié)轉(zhuǎn)。
就是在零售, 銷售的時(shí)候貸方庫(kù)存商品,那借方呢
借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。