學(xué)員你好,分錄如下 借-其他應(yīng)收款1000 貸-庫存現(xiàn)金1000
寫出會計分錄 1.3月1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從銀行提取3000元現(xiàn)金備用。 2.3月6日,本單位職工李宵因公出差預(yù)借差旅費(fèi)1800元,財務(wù)部門支付現(xiàn)金。 3.3月16日,李宵因出差報銷費(fèi)用1850元,50元由財務(wù)處付給現(xiàn)金。 4.3月25日,支付管理部門房屋租金850元。 5.3月26日,創(chuàng)業(yè)公司的生產(chǎn)車間領(lǐng)用備用金500元(采用定額管理)。
職工李陽因公出差向財務(wù)科借款1000元,出納以現(xiàn)金給付。寫快記分錄
職工王波因公出差向財務(wù)科借支差旅費(fèi)2000元,出納以現(xiàn)金給付,分錄
職工李斌因公出差,經(jīng)批準(zhǔn)向財務(wù)科技款兩千元,出納原以庫存現(xiàn)金給付。李斌出差歸來報銷差旅費(fèi)1920元。其中取得專用發(fā)票的住宿費(fèi)600元,增值稅36元,機(jī)票款1090元。余額80元,以現(xiàn)款交回。做一下會計分錄,后面的數(shù)字也填寫一下。
怎么寫會計分錄4.6日,職工李剛出差預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金付訖
老師你好,可以私信你嗎
老師,個體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個月抵扣了一個業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
個人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個稅
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務(wù)公司,然后提供服務(wù)的時候需要要到1到3種物料,但是價格是算在服務(wù)費(fèi)里面的,物料不單獨(dú)收費(fèi)。物料有進(jìn)貨發(fā)票,我想問這個物料是必須在我們給顧客開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票上同時另起一行開出來注明贈送金額是零元,還是可以不用開關(guān)于物料的發(fā)票,直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款~A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會做賬了老師,這是2023年11月的,待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進(jìn)項稅額,原材料早已入到項目成本轉(zhuǎn)為庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?