你好,很高興為你解答,沒(méi)有什么區(qū)別的 現(xiàn)在用支票借備用金也是需要有經(jīng)辦人的
老師,從公戶取備用金,直接做賬借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀存 就行了唄
你好,公賬收到客戶轉(zhuǎn)的款,是取現(xiàn)金備注備用金好?還是轉(zhuǎn)賬備注備用金好?有什么區(qū)別嗎?
老師,公司借法人現(xiàn)金5萬(wàn),法人又從對(duì)公賬戶借走備用金3萬(wàn),可不可以直接沖抵他的借款呢?
老師從對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)賬借備用金和用支票借備用金有什么區(qū)別
公戶借支備用金給員工,可以直接轉(zhuǎn)賬到員工私人賬戶,備注借支或者備用金嗎
民辦非企業(yè)地址變更時(shí),“履行內(nèi)部程序”處寫什么,沒(méi)有開(kāi)理事會(huì),個(gè)人開(kāi)的舞蹈培訓(xùn)班
題目:本月派銷售部?jī)擅麊T工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊(餐費(fèi)的增值稅抵扣不了,借銷售費(fèi)用差旅費(fèi),1560+660+39.6+833×4÷1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號(hào)里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒(méi)有分?jǐn)?shù),提示不對(duì)
老師,子公司是獨(dú)立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個(gè)合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務(wù)員高價(jià)銷售貨物,老板要給他們返款,說(shuō)讓財(cái)務(wù)辦個(gè)單位結(jié)算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人,這樣做有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)違法
包工頭個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票 有沒(méi)有單月限額或者每年限額這一說(shuō)
本月派銷售部?jī)擅麊T工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個(gè)不對(duì),得分沒(méi)有分
老師,注冊(cè)資金增資需要準(zhǔn)備什么資料,那些流程
公司想增加物流這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,流程和注意事項(xiàng)可以說(shuō)一下嗎
老師,您現(xiàn)在的意思就是按31天算了,那么肯定是錯(cuò)的,因?yàn)椴话垂剿愕脑挵凑諏?shí)際情況就是3000?500?1033603
你好,老師,我們老板要給業(yè)務(wù)員分成,一共做了70萬(wàn)的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進(jìn)賣出轉(zhuǎn)差價(jià)的,直接材料成本是30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么給他們算利潤(rùn)
那就是可以直接經(jīng)過(guò)老板簽字后,轉(zhuǎn)到出納手上去用對(duì)吧
可以的,沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是合乎程序的
那這個(gè)錢如果花完了,但是等額的發(fā)票不夠,那到時(shí)候財(cái)務(wù)怎么做賬呢,會(huì)不會(huì)認(rèn)為是出納個(gè)人花了,讓出納繳稅呢,
不存在交稅,只是借款。如果一直沒(méi)有票,把錢返到賬上就可以了
沒(méi)錢還怎么弄呢,
就一直掛在賬上,慢慢消化