沒(méi)問(wèn)題,是需要去大廳修改的,可以直接修。
個(gè)體戶年度匯繳做了但是現(xiàn)在需要修改,因?yàn)榈谒募径鹊男枰薷?,現(xiàn)在是直接修改第四季度的,然后在修改年度的,還是直接修改年度的就可以了
今年做去年的匯算清繳已經(jīng)做了,但是是零報(bào),稅務(wù)只能修改年度的,季度要去大廳,直接更改年度可以嗎?
從別人手里接的賬,去年增值稅和附加稅計(jì)提多了,是在匯算清繳的時(shí)候把報(bào)表修改成正確的數(shù)據(jù),去年四季度報(bào)表不改,還是只修改四季度報(bào)表,還是都要更改呢?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
改了去年的賬目,去年報(bào)送的第四季度報(bào)表有變動(dòng),需要重新更正申報(bào)嗎?還是直接報(bào)匯算清繳的就可以了
老師 上年度的 季度數(shù)據(jù)修改了 導(dǎo)致和之前的季度申報(bào)表不一致,這樣的話 修改的話需要去大廳修改, 還是說(shuō)只修改匯算清繳的就行了
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
不修改,直接報(bào)年報(bào),影響什么不?
如果年報(bào)按照正確的申報(bào)也可以。
去年8月到12月份都是虧損,代賬公司沒(méi)有做賬,對(duì)于去年的申報(bào)也是零,匯算清繳今年3月2就做了,做了就要去大廳修改前面兩個(gè)季度的,現(xiàn)在在匯算改,有沒(méi)有什么問(wèn)題
沒(méi)問(wèn)題,匯算清繳按照正確的填就行。
匯算清繳,A表是填寫(xiě)去年累計(jì)金額嗎?
對(duì)呀,肯定是全年的累計(jì)金。
更改企業(yè)所得匯算,之前的工資也是零報(bào),有沒(méi)有必要去大廳更改去年的工資薪金呢
是的,可以去一起修改。
意思是有沒(méi)有這個(gè)必要修改
如果是填寫(xiě)錯(cuò)誤的話,肯定需要修改。
是沒(méi)有報(bào)
沒(méi)有報(bào)的話,那你得修改成正確的申報(bào)
那在電子稅務(wù)局如何查企業(yè)開(kāi)始申報(bào)納稅時(shí)間呢
這個(gè)可以在納稅申報(bào)里面查詢。
是看扣繳義務(wù)的時(shí)間,就是企業(yè)納稅申報(bào)時(shí)間嗎?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)申報(bào)時(shí)間。