你好,3月份沒法的工資應該一直在應付職工薪酬里面掛賬,4月份發(fā)放直接沖這個科目就可以
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實際申報的個稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報的個稅實際只申報到2020年5月份工資表,由于之前的會計計算個稅時,工資表上少扣了員工的,實際申報繳納的員工個稅要多一些,這個時候我該怎么進行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個稅都申報完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
老師,我公司有一小規(guī)模于2021年年初變成一般納稅人,由于我公司沒有進項,暫時不打算用這個公司開發(fā)票,請問還需要每個月對發(fā)放人工的工資做賬嗎?人工大概每月8萬。
老師好!我工作所在的是一家物業(yè)有限公司,小規(guī)模納稅人,新成立的,公司2021年6月開的基本戶,從2021年11月份開始營業(yè)收費,2022年3月就是現(xiàn)在才要開始建賬做賬,那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入賬?
早上好老師!小規(guī)模納稅人,由于公司資金周周轉(zhuǎn)問題,公司少員工2021年3個月的工資!現(xiàn)在2022年4月補發(fā),我應該怎么做賬呢?
老師,您好,請教個問題,公司2022年以前賬務由代賬會計做賬,員工每月應發(fā)工資20000,但由于效益不好,年度實發(fā)到手工資為75000代賬會計每月計提5000的工資,個稅申報也是安每月5000元申報的。2023年我們想自己做賬,發(fā)現(xiàn)這個問題,想讓代賬會計將應計提工資差額全部計提在12月份,個稅申報也按照員工工資實發(fā)數(shù)補齊,這樣做可不可以?
請問下老師,我手里這個公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報財報年報的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負責的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細 我只看銀行流水編報表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設備供應的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設備,安裝或者工程服務)和購進材料,設備、勞務分包,請問銷和進簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價工程咨詢費計入哪個科目,管理費用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)
老實說我一直沒有掛賬,沒有掛2021年7月8月9月10月11月12月,也就是說2021年總共6個月沒有發(fā)員工工資,而到了第二年才來補發(fā)哦也就是今天4月15號,打算今天拿現(xiàn)金回來補發(fā)哦!這個怎么做賬!
沒有掛賬,你只能計入以前年度損益調(diào)整了
怎么調(diào)整?請教?我不會做分錄?
借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整