您好,報稅交了的話會是沒有影響的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人銷售眼鏡,由于去年老板沒把發(fā)票開回來,我們暫估庫存轉(zhuǎn)的營業(yè)成本到現(xiàn)在發(fā)票也沒開回來,感覺主營業(yè)務成本轉(zhuǎn)高了怎么辦(沒有進貨明細)?去年也交所得稅了。今年可以光做收入成本不轉(zhuǎn)行嗎?
老師,工程建筑上年項目沒結(jié)束,當時是借工程施工-暫估,貸應付賬款-暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本,貸工程施工-暫估?,F(xiàn)在票來了,怎么做調(diào)整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!
由于沖銷去年暫估的工程施工,發(fā)票回不來了,倒是主營業(yè)務成本成負數(shù)了,已經(jīng)報稅并交稅了,有影響沒
老師,運輸公司暫估成本,但是沒有到票,現(xiàn)在紅沖了,報稅的時候主營業(yè)務成本為負數(shù),這個有影響嗎
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應付賬款-暫估60 2、借:主營業(yè)務成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應付賬款55 5、借:主營業(yè)務成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個成本一般選哪個合適
請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年度報表時,基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務成本 貸應付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個月做一次嗎? 下個月估計還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會有風險嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個指標都沒有超出了,那還可以回復到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實繳25萬,余50萬認繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負,這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務*清單編制費,印花稅按哪個稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
嗯嗯只要說明是由于沖銷暫估成本導致的負數(shù)就沒事是吧
嗯對,是這個意思的哈
施工企業(yè),暫估的時候就直接暫估借工程施工,不是借原材料,這個是對著的不
可以啊,這個當然可以
對了老師,我們企業(yè)和另外的一家企業(yè)買銀行承兌,承兌10萬,我們需要付95000元,相當于5000是收益,這個收益沒有發(fā)票,我就直接記財務費用,到時候月底交稅就行了么,還是得調(diào)增
這個直接繳稅就可以了
所以說這個我就直接記財務費用,沒有發(fā)票也不用調(diào)增,就是正常報稅么
嗯對是這個意思的
匯算清繳調(diào)增的意思不是說沒有發(fā)票的支出都要調(diào)增,那這個為啥沒有發(fā)票就直接可以計入費用并且不用調(diào)增呢,沒懂
因為你實實在在繳稅了
那照這么說的話,就是平常我發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票回不來,那我就不用記預付賬款,直接就記費用科目,交稅了就不用調(diào)增是么,我之前都是記在預付賬款,回不來我就調(diào)增,但是付的款還在預付賬款掛著
不是所有的都可以這樣做,銀行相關(guān)的可以
具體的可以舉幾個例子么,哪些可以哪些不可以
我所知道的是銀行相關(guān)的手續(xù)費
那我平時記在預付賬款的付款,調(diào)增以后,預付賬款下的金額繼續(xù)掛著么還是咋辦,
調(diào)增以后,在預付賬款掛著
跨年了,當時記賬借應收票據(jù)100貸銀行存款90貸營業(yè)外收入10,今年怎么調(diào)賬
啥意思?你不是說掛在預付賬款|?