借銀行存款貸預(yù)收賬款 開(kāi)了發(fā)票,借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
先收到客戶的費(fèi)用,但公司暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給客戶,怎么計(jì)分錄呢?下禮拜開(kāi)了這單發(fā)票,怎么記分錄呢
客戶給公司多開(kāi)了發(fā)票在收到發(fā)票入庫(kù)時(shí)怎么做分錄
老師我們是圖書(shū)批發(fā)零售,今天發(fā)給客戶10萬(wàn)的書(shū),怎么做分錄呢?2天后客戶收到貨形成應(yīng)收怎么做分錄呢?客戶帳期是120天,賬期到了開(kāi)發(fā)票收款,怎么做分錄呢
老師,我們和對(duì)方都是出口企業(yè),對(duì)方在我公司采購(gòu)貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)公司采購(gòu),那我們沒(méi)有報(bào)關(guān)單,對(duì)方出口國(guó)外去,那我們就正常開(kāi)13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷業(yè)務(wù)對(duì)嗎,
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來(lái)科目有一個(gè)差額,記入了利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)了,當(dāng)月總公司正常出完報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于當(dāng)月利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)了, 正好查那個(gè)差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會(huì)委員會(huì),是否單獨(dú)建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-老板,年前和他對(duì)賬不知道什么原因多了300萬(wàn),這種情況這么清查?
想做貨代,是不是小規(guī)模比一般納稅人更好一些
計(jì)提安全費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄, 然后收到安全費(fèi)用的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄。
老師您好,小微企業(yè)24年度應(yīng)納稅所得額額200萬(wàn)元,匯算清繳時(shí)怎么繳納企業(yè)所得稅?
公積金公司全額承擔(dān),不需要個(gè)人承擔(dān),計(jì)提和繳納分錄怎么做
我們有一個(gè)項(xiàng)目掛靠在人家那里,現(xiàn)在老板說(shuō)要拿回來(lái)自己做,因?yàn)樾罗k了一個(gè)建筑公司。要我去交接,那我應(yīng)該怎么跟對(duì)方交接呢?結(jié)哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,固定資產(chǎn)清理,已開(kāi)發(fā)票,怎樣寫(xiě)分錄