你好,那就不用呀,因為你這個月的話是今年了,咱匯算清繳的是去年的業(yè)務(wù)。
第五條 以下二級分支機構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅: (一)不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機構(gòu),不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 (二)上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的,其二級分支機構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 (三)新設(shè)立的二級分支機構(gòu),設(shè)立當(dāng)年不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 (四)當(dāng)年撤銷的二級分支機構(gòu),自辦理注銷稅務(wù)登記之日所屬企業(yè)所得稅預(yù)繳期間起,不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅。 老師好,我們公司是一個北京分公司,去年9月剛成立,總公司在上海,至于企業(yè)所得稅問題,是不是符合上邊第二條,就不用申報企業(yè)所得稅了,
就是我們公司去年11月新辦理一家分公司,當(dāng)時未辦理備案,四季度各自預(yù)繳了企業(yè)所得稅,這個月剛剛備案,那還能匯總匯算清繳嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,有總公司和分公司,原來分公司是獨立公司核算所得稅,今年12月份剛申請備案,作為非獨立公司處理,與總公司一起匯算清繳所得稅,請問因一三季度都是獨立核算所得稅,第4季度就變成合并所得稅了,這樣產(chǎn)生的差額是什么樣?有沒有相關(guān)的報表學(xué)習(xí)?
我公司屬總分公司,23年開始有利潤在一季度申報時未備案分公司匯總到總公司申報,現(xiàn)去備案時國稅給的答復(fù)23年不能備案了,只能備案到24年1月份開始,分公司申報就按25%無法享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,還有什么辦法嗎?
老師,請問我們公司去年十二月末還有很多23年的費用和成本沒有做進來,匯算清繳的時候我從新去改了賬,把沒做進的那部分費用和成本做進去了,這樣就造成了1月報的四季度財報和匯算清繳的財報不一致,需要去更正四季度的財報嗎?還有1月報的四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
就是想要匯總申報
并且我的匯算清繳申報表也有所變化我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(gòu)(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個表我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(gòu)(省內(nèi))了,那我到底還能不能匯總申報了
你好同學(xué),你想要匯總申報的話,那你還是要打電話問一下你在稅務(wù)局為什么出會出現(xiàn)這個問題?你讓他給你看一下你的系統(tǒng),為什么不能選擇那兩個表?
分公司成立當(dāng)年不就地分?jǐn)?,總公司匯算清繳還是要填A(yù)109000和A109010?
你好,如果你這個單位呀,你之前在你之前第一年的時候,第一年的時候你自己申報的增值稅,那你就不不用分?jǐn)偭?,如果你今年沒有申報增值稅,,你就需要分?jǐn)偂?