你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
艾達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年5月8日,公司購(gòu)入A材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為3000000元,增值稅稅額390000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3200000元,已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。2021年5月9日,公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入一批B材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為180000元,材料尚未入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。2021年5月16日,公司采用商業(yè)承兌匯票支付方式購(gòu)入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本490000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2021年5月27日,公司購(gòu)入D材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票賬單未到,月末應(yīng)按照計(jì)劃成本600000元暫估價(jià)入賬。
.甲公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上記載的貸款為20000元,增值稅額3400元。支付保險(xiǎn)費(fèi)1000元。材料尚未到達(dá)。
.甲公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上記載的貸款為20000元,增值稅額3400元。支付保險(xiǎn)費(fèi)1000元。材料尚未到達(dá)。,會(huì)計(jì)分錄
甲公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上記載的貸款為20000元,增值稅額3400元。支付保險(xiǎn)費(fèi)1000元。材料尚未到達(dá)。會(huì)計(jì)分錄
1、甲公司購(gòu)入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1600000元,增值稅稅額272000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。支付增值稅專用發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額130元,甲公司為增值稅一般納稅人,上述款項(xiàng)使用銀行匯票結(jié)算,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核2、10月5日,甲公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入F材料一批,發(fā)票及賬單已收到,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,增值稅稅額3400元,材料尚未到達(dá)。10月14日,上述購(gòu)入的F材料已收到,并驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。3、甲公司購(gòu)入H材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),月末發(fā)票賬單尚未收到,暫估價(jià)值為30000元。甲公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。4、下月初,購(gòu)入的H材料收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為31000元,增值稅稅額5270元,已用轉(zhuǎn)賬支票付迄。5、甲公司為增值稅一般納稅人,根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,1月份基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用K材料500000元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用K材料40000元,車間管理部門(mén)領(lǐng)用K材料5000元,銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用K材料1000元,企業(yè)行政管理部
@董老師,老師好那印花稅也要交了,下個(gè)月也要紅沖
老師,中級(jí)考試,單選,多選,判斷題一共多少分呀?
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)地??诿捞m區(qū),注冊(cè)資金2000萬(wàn)的是去哪里打印機(jī)讀檔案和章程。需要帶工商局蓋章的。
老師,我們是個(gè)體工商戶,然后現(xiàn)在因?yàn)榛旧蠜](méi)什么成本,1到六月有29436的收入,申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得是不是只能填減免,然后交400多的稅金,
發(fā)生福利費(fèi)是怎么做賬? 第一種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒(méi)有全部竣工驗(yàn)收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問(wèn)下,試算平衡表哪里出問(wèn)題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒(méi)問(wèn)題!
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下融資租賃購(gòu)入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對(duì)方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開(kāi)服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個(gè)體工商戶不開(kāi)通公戶,可以開(kāi)通社保交社保嗎