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小規(guī)模納稅人銷售了一項自己的不動產,增加了5%的稅種 增值稅附加稅那些都是購買方交的,現在報稅我應該怎么報啊,老師

小規(guī)模納稅人銷售了一項自己的不動產,增加了5%的稅種 增值稅附加稅那些都是購買方交的,現在報稅我應該怎么報啊,老師
2022-04-14 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-14 13:04

同學您好,您按您開的發(fā)票的不含稅金額填在5%對應的欄次,還有您開的金額多少,是專票還是普票

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快賬用戶8284 追問 2022-04-14 13:09

我沒開票,準備報無票收入,但是填了說是不對,顯示黃色

我沒開票,準備報無票收入,但是填了說是不對,顯示黃色
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齊紅老師 解答 2022-04-14 20:07

您好,那您填6欄試試

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相關問題討論
同學您好,您按您開的發(fā)票的不含稅金額填在5%對應的欄次,還有您開的金額多少,是專票還是普票
2022-04-14
查賬征收的話 利潤=不含稅銷售額-成本-費用(不包括增值稅 可以扣附加稅) 利潤小于100萬 應納所得稅=利潤*5%
2020-09-28
你好,這個系統(tǒng)自動的。
2024-12-10
那如果說你以前交了相關的事兒,你現在開票就不要再交稅。
2022-03-30
你好!附加稅申報表增值稅那直接零就可以的
2021-07-03
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