查賬征收的話 利潤=不含稅銷售額-成本-費用(不包括增值稅 可以扣附加稅) 利潤小于100萬 應(yīng)納所得稅=利潤*5%
老師我們現(xiàn)在購買材料450000(小規(guī)模納稅人),銷售了500000的,產(chǎn)生的增值稅及附加是30000,我們企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么交,交多少
我們是上海小規(guī)模納稅人季報,個人獨資企業(yè)核定征收,現(xiàn)在我們首個季度開票不含稅銷售額1992779.21請問老師我們的個人經(jīng)營所得稅應(yīng)該是多少怎么算得
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動產(chǎn),在不動產(chǎn)所在地過戶時,已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒有開銷售票,只是用的以前購買不動產(chǎn)時的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開票嗎,主要是開了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
小規(guī)模納稅人銷售了一項自己的不動產(chǎn),增加了5%的稅種 增值稅附加稅那些都是購買方交的,現(xiàn)在報稅我應(yīng)該怎么報啊,老師
老師,小規(guī)模納稅人稅務(wù)局退第一季度增值稅及附加稅費,第一季度交了,第三季度退回,現(xiàn)在,我作分錄,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,稅金及附加,對不對,老師,退的稅是我們第一季度交了,我是貸應(yīng)交增值稅銷項稅,還是應(yīng)交稅增值稅已交稅金。
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
50萬減45萬就是我們應(yīng)該交企業(yè)所得稅的金額么
不是的 50-45-其他費用 是利潤 應(yīng)納所得稅額=利潤*5%
假如我們公司沒有其他費用,就只有這一次業(yè)務(wù)
而且我們公司是一般納稅人,所得稅稅率是5%?
是的 屬于小型微利企業(yè) (同時符合資產(chǎn)總額不超5000萬 從業(yè)人數(shù)不超300人 利潤不超300萬 ) 利潤不超100萬的 稅率是5%
小規(guī)模納稅人的印花稅稅率跟一般納稅人一樣嗎
稅率是一樣的 不過小規(guī)模有優(yōu)惠 減半征收