你好,附加稅自己申報(bào)交納
老師好,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:我們是小規(guī)模,7月份代開(kāi)了專(zhuān)票,含稅額是84000,稅務(wù)局代開(kāi)時(shí)只征收了增值稅和減半的城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育附加費(fèi)還用自己再申報(bào)嗎?
我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人如果在稅務(wù)局申請(qǐng)了代開(kāi)的專(zhuān)票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費(fèi)附加沒(méi)有扣,是不需要扣還是季度申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)扣款?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,交了增值稅,那我們回來(lái)之后交稅的時(shí)候數(shù)據(jù)有在我們主表上面,應(yīng)繳納是0,那我們還要交附加稅嗎
老師好,我想問(wèn)一下,我是一個(gè)小規(guī)模公司。2017年成立。未開(kāi)過(guò)發(fā)票。現(xiàn)在要開(kāi)專(zhuān)票。去稅務(wù)局問(wèn)了是可以領(lǐng)專(zhuān)票回來(lái)自己開(kāi),也可以在稅務(wù)局代開(kāi)?,F(xiàn)在疫情期間專(zhuān)票的稅點(diǎn)兒是一個(gè)。小規(guī)模不是季度不滿(mǎn)30萬(wàn)的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開(kāi)了還可以免增值稅嗎?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶(hù),開(kāi)了專(zhuān)票,專(zhuān)票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫(xiě)了專(zhuān)票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話(huà),是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠(chǎng)房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利
老師代開(kāi)增值稅是198.02,附加稅只交城建稅吧?那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免了怎么填表?
是的,免的有免稅代碼可以選
老師教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加 計(jì)稅依據(jù) 198.02,減免性質(zhì)選按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元 財(cái)稅2 0 1 62號(hào)第一條可以 嗎
你好,選這個(gè)是可以的。