你好,如果是查賬征稅的,根據(jù)利潤(rùn)來(lái)繳納 利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%

小規(guī)模企業(yè)可以申請(qǐng)核定征收吧,核定征收的話 怎么繳納增值稅和企業(yè)所得稅呢
核定征收小規(guī)模企業(yè),普票季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,因?yàn)槊獾脑鲋刀愑?jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那么申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是按照含稅收入申報(bào)。
企業(yè)所得稅核定征收的小規(guī)模企業(yè),增值稅部分怎么繳納呢,按照開票金額交嗎,企業(yè)所得稅核定征收是不是可以沒(méi)有成本發(fā)票了。按照核定額交增值稅即可
小規(guī)模核定征收企業(yè)開普票免增值稅,企業(yè)所得稅怎么交
小規(guī)模開普票免費(fèi)政策,一個(gè)月開多少可以免交增值稅,企業(yè)所得稅
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒(méi)去年沒(méi)有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒(méi)有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過(guò)醫(yī)保
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),但沒(méi)有做這個(gè)認(rèn)定??梢匀∠胤剿畮?kù)移民扶持基金的申報(bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒(méi)和其他社保一起是吧
核名顯示字號(hào)重復(fù),有什么辦法可以核名通過(guò)
請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問(wèn)題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開票還是之前未扣除品質(zhì)異常扣款的發(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營(yíng)業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對(duì)不對(duì)?


核定征收怎么交
收入乘以核定率乘以稅率,這個(gè)稅率和上面的是一樣的。
收入是含稅收入了吧
好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入,加上營(yíng)業(yè)外收入。
原來(lái)交的時(shí)候是不含稅收入乘以核定率乘以稅率,我問(wèn)的意思是現(xiàn)在不用交增值稅了,就直接含稅收入乘以核定率乘以稅率了吧?
對(duì)的是的,含稅和不含稅的金額都是一樣的,因?yàn)闆](méi)有稅額啊。