你好,直接個稅勞務(wù)報酬申報就行
老師您好。就是因?yàn)槭盏絘pp提醒要進(jìn)行年度匯算,涉及到補(bǔ)稅退稅,所以才去查看。多了的其他勞務(wù)報酬還是去年三個月的(只有這三個月)。但是我直接從app綜合年度匯算那里一鍵提交了,沒能對那三個月的勞務(wù)報酬(都是在800-4000那一檔的,我沒有收到收入,也沒有交費(fèi))進(jìn)行申訴,那這個會對我個人有什么影響嗎(比如說個人征信方面)?
【公轉(zhuǎn)私】A公司(乙方服務(wù))業(yè)務(wù)之一是市場調(diào)研服務(wù),每次市場調(diào)研涉及數(shù)十人調(diào)研專員(兼職)的費(fèi)用支出。 支出情況: A,每次調(diào)研服務(wù)請數(shù)十位兼職進(jìn)行,然后每次私對私進(jìn)行支付,每筆在20元-300元之間; B,請具有調(diào)研兼職渠道的個人進(jìn)行,然后私對私進(jìn)行支付,每筆在數(shù)千元-數(shù)萬元之間; A公司完成業(yè)務(wù)后,需開具專用發(fā)票給甲方,進(jìn)行結(jié)款。 但甲方是公對公打款,但每次業(yè)務(wù)乙方存在數(shù)十萬元的私對私支付。 請問這種情況,乙方可以如何從公賬直接支付A/B情況的費(fèi)用? 若假設(shè)A/B,都不會配合乙方做任何報稅行為,又可以怎樣做? 謝謝各位老師解答!
兼職一兩天每天800的這種,因?yàn)樯婕暗焦局鳡I,怎么入賬呢?對方不給開票直接個稅勞務(wù)報酬申報就行嗎?
請問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報個稅,然后直接計入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個稅申報時再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計入工程施工,不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好?我個人感覺第一種是不對的,因?yàn)榧追绞侵苯哟蚩罱o分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否,請老師解答。
老師,我一個建筑勞務(wù)公司,稅務(wù)局要求各班組組長代開發(fā)票入賬,老板認(rèn)死說是自己的員工,要按工資薪金申報并申報,現(xiàn)在的問題是,1-8月份我全部從對公賬戶上發(fā)了工資給70來號人。入賬的時候不計提,直接入到做: 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:銀行存款嗎(假如以后要補(bǔ)票,這個就只要直接加多一張附件就可以了) 如果計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
入賬就直接銷售費(fèi)用嗎?這個勞務(wù)報酬稅費(fèi)是怎么計算的呢?
做什么費(fèi)用看具體是給什么部門工作 (不含稅金額-800)*20%