你好 是的,現(xiàn)在普票是免稅的
老師,小規(guī)模納稅人9月開了2萬專票,10月把這兩張專票開了負(fù)數(shù)2萬,同時開了2萬普票,我們?nèi)径纫惨?萬專票交增值稅嗎?如果4季度不新開專票只有-2萬的專票和普票,4季度怎么申報(bào)增值稅,多謝
我們公司是小規(guī)模,4月份,開有普票也開了專票,專票要交三個點(diǎn)的增值稅,普票不用交稅是嗎?
老師,小規(guī)模4月份開始普票免稅,不受季度45萬的限制,專票是3個點(diǎn)。我公司這個月開了20萬的免稅普票,30萬的3個點(diǎn)的專票,那我申報(bào)增值稅的時候,是只交30萬專票的,還是合計(jì)50萬的都要交
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?