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我們是小規(guī)模開了普通發(fā)票,不含稅金額是49504.95,稅額495.05,那么我怎么填寫增值稅申報(bào)表,我的稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)是開的發(fā)票

2022-04-13 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 16:13

您好 填寫申報(bào)表9跟10欄就好了

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快賬用戶4836 追問 2022-04-13 16:14

減免稅額呢,不寫嗎,應(yīng)該寫多少

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齊紅老師 解答 2022-04-13 16:15

不需要繳納增值稅 不填減免稅

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您好 填寫申報(bào)表9跟10欄就好了
2022-04-13
你好,同學(xué),填寫在免稅銷售額那里
2023-04-14
你好,在第十欄里面填寫不含稅的金額,186138.62就可以。
2023-04-12
你好,按總計(jì)銷售金額直接填寫未達(dá)起征點(diǎn)就可以。
2020-04-13
按以下計(jì)算個(gè)稅,代扣 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
2023-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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