工資成本計入合同履約成本 借:合同履約成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:合同履約成本
老師,工程結轉成本怎么結轉?分錄怎么做?
老師,工程行業(yè),成本工資,計提成本工資,分錄一樣?
老師,工程行業(yè),工資成本怎樣做計提分錄?需要做結轉成本
老師,工程行業(yè),一直都是勞務為主,偶爾有這些發(fā)票,可以做成本?分錄怎樣?要結轉成本?
老師:您好我們是工程施工企業(yè).我做的成本在工程施工-合同成本中,我怎么做結轉成本分錄和損益結轉分錄
老師,一季度有盈利交了企業(yè)所得稅,二季度虧損,是不是要到明年匯算,如果還是虧損就可以申請退稅,而不是現(xiàn)在二季度申請退稅
老師,請問公司籌建期間購買的固定資產是計入長期待攤費用還是固定資產
企業(yè)未生產請的臨時工工資放什么科目
我們公司用信用證付了900萬貨款給供應商,然后利息19萬從900萬里面扣,等于供應商收到881萬,利息發(fā)票只能開給供應商,那我這邊和供應商那邊分別怎么入賬?。课乙膊荒馨凑?00萬支付貨款入呀,因為供應商只收到881萬
老師,個體工商戶,微信經營收款碼收款金額一個月達到80萬,現(xiàn)在要求完善微信經營信息,這種情況下金額過大會不會被稅務機關監(jiān)測到
老師請問,16周歲能報工資嗎
老師,我是建筑公司,之前按照完工進度這個項目確認收931006.11元,沒有開發(fā)票,6月份發(fā)票開了2107866.1元,不含稅收入是1933822.11元,那我應該這次結轉的收入是1002816對嗎,然后就票的金額和收入的金額一致了。
老師好!由于我們購進的有開普票的,有專票的,這就導致財務賬上的庫存和保管員的含稅庫存金額不相符,對賬是有點費勁,這個問題如何解決呢?謝謝老師!
一般納稅人紅沖了小規(guī)模期間的發(fā)票,進賬銷項在結轉的時候要怎么做分錄
老師好,現(xiàn)在有沒有新政策說,個體戶核定額可以一季度30萬免稅呢?
我們是分包公司,借主營業(yè)務成本貸現(xiàn)金,這樣可以嗎?
如果是勞務費的話可以這么做,但是需要對方提供發(fā)票。
我們開出發(fā)票給購買方,收到購買方工程款,把這部分錢給項目包工頭
那包工頭需要提供勞務發(fā)票,你們才可以這么做賬,如果是員工工資就不用發(fā)票,但需要通過應付職工薪酬核算。
沒有發(fā)票
總包代發(fā)工資成本~借:主營業(yè)務成本貸應收賬款合同成本,對嗎?
沒有發(fā)票相應的成本不能稅前扣除,你可以這么做賬。