G您好,計(jì)稅價(jià)格是我30
本月將一批新產(chǎn)品作為禮物贈(zèng)送給自己的客戶,該批產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格已知,該批產(chǎn)品實(shí)際成本為一萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%
某企業(yè)制作一批工藝品贈(zèng)送給客戶,該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,同類貨物本廠不含稅均價(jià)25萬(wàn)元,市場(chǎng)同類貨物不含稅價(jià)30萬(wàn)元。該批工藝品增值稅的計(jì)稅價(jià)格是()萬(wàn)元
某企業(yè)制作一批工藝品贈(zèng)送給客戶,該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,同類貨物本廠不含稅均價(jià)25萬(wàn)元,市場(chǎng)同類貨物不含稅價(jià)30萬(wàn)元。該批工藝品增值稅的計(jì)稅價(jià)格是()萬(wàn)元
某企業(yè)制作一批工藝品贈(zèng)送給客戶,該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,同類貨物本廠不含稅均價(jià)25萬(wàn)元,市場(chǎng)同類貨物不含稅價(jià)30萬(wàn)元。該批工藝品增值稅的計(jì)稅價(jià)格是()萬(wàn)元
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:僵尸這一批印說(shuō)先產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售將使這一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
上個(gè)月把一個(gè)員工做離職了,但是后來(lái)有沒(méi)走,可以更正申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,銷售商品配安裝,發(fā)票只能從主按13%稅率嘛?能分開嘛?提供安裝9%算呢?
老師,裝修項(xiàng)目采購(gòu)貨物,合同上是需要承擔(dān)運(yùn)費(fèi),這個(gè)需要收集貨物運(yùn)輸?shù)膽{證嗎?
以請(qǐng)教的語(yǔ)氣,問(wèn)一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,為什么稅局還要收稅。
一般納稅人給紅十字會(huì)捐贈(zèng)3萬(wàn)塊……說(shuō)是能給專票,能抵稅……能嗎?
老師,出口貨物出口日期是到港口上船申報(bào)的日期還是從我們公司發(fā)貨就算出口日期了?
研發(fā)投入強(qiáng)度怎么算?如果企業(yè)沒(méi)有研究費(fèi)用呢
個(gè)體工商戶的銀行對(duì)公賬戶就是經(jīng)營(yíng)者的賬戶嗎?
老師,公司賬上只有法人借給公司的往來(lái)款,其他數(shù)據(jù)均為0,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候可以1元轉(zhuǎn)讓嗎
能幫我看一下,給這家濟(jì)南公司打款了多少錢么