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我們單位原材料都是暫估入庫的,我們已經(jīng)變成產(chǎn)成品做了主營業(yè)務(wù)成本,后期發(fā)票來了,金額不對,噸位對的,我現(xiàn)在怎么做賬?

2022-04-13 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 12:38

你好,金額不對,是對方開錯了發(fā)票。

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快賬用戶1345 追問 2022-04-13 12:44

當時沒有金額,是我估的

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齊紅老師 解答 2022-04-13 12:46

你好,紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2022-04-13 12:46

師,你暫估的還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,怎么做的?

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快賬用戶1345 追問 2022-04-13 12:47

都是按暫估了去算的成本

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齊紅老師 解答 2022-04-13 12:49

借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料,借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借原材料 進項 貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。

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快賬用戶1345 追問 2022-04-13 12:51

這個我會了,我想問的是,我做的進銷存的匯總資料怎么辦?

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快賬用戶1345 追問 2022-04-13 12:51

賬務(wù)調(diào)整對了,但是我根據(jù)暫估做的進貨出貨資料不對了

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齊紅老師 解答 2022-04-13 12:52

借應(yīng)付賬款貸原材料,這個是紅沖入庫,然后借原材料貸應(yīng)付賬款,這個是入庫

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齊紅老師 解答 2022-04-13 12:52

匯總資料需要減去再加上。

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快賬用戶1345 追問 2022-04-13 12:56

直接在賬務(wù)處理的那個月,在匯總的金額下面減去再加上?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 12:59

可以的,可以這么做的。

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你好,金額不對,是對方開錯了發(fā)票。
2022-04-13
你好,學(xué)員,這個暫估跟發(fā)票有差異嗎
2022-06-14
你好;? 你們是查賬的還是什么情況的 ; 那你要按實際支付的金額來做暫估 ;收到發(fā)票及時去調(diào)整成本 哈??
2022-04-13
同學(xué)您好,您這材料就只生產(chǎn)這一種產(chǎn)品嗎
2022-04-12
你好,來了發(fā)票,把原來暫估的沖回,然后再做正確的入庫處理。 單價不正確沒關(guān)系,剩下的再正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2022-04-12
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