你好,金額不對,是對方開錯了發(fā)票。
入庫單暫估入庫的,已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本了,變成庫存商品,后期發(fā)票來了發(fā)票金額不對怎么處理,那我?guī)齑嫔唐返膯蝺r不就不對了嘛?
我們單位原材料都是暫估入庫的,我們已經(jīng)變成產(chǎn)成品做了主營業(yè)務(wù)成本,后期發(fā)票來了,金額不對,噸位對的,我現(xiàn)在怎么做賬?
單位成本發(fā)票一直取不到,按暫估做賬領(lǐng)用原材料生產(chǎn),自制原材料進銷存表格,回來發(fā)票來了,金額估的不對,我自己制作的成本表怎么修改?賬務(wù)處理會
單位成本發(fā)票一直取不到,按暫估做賬領(lǐng)用原材料生產(chǎn),自制原材料進銷存表格,回來發(fā)票來了,金額估的不對,我自己制作的成本表怎么修改?賬務(wù)處理會
單位領(lǐng)用原材料單價是暫估的只領(lǐng)用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,發(fā)票來了發(fā)現(xiàn)單價不對,那結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的成本要更改嗎?只領(lǐng)用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領(lǐng)用改變單價就行?
給工人購買雇主責(zé)任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關(guān)日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關(guān)時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務(wù)處理
當時沒有金額,是我估的
你好,紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的。
師,你暫估的還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,怎么做的?
都是按暫估了去算的成本
借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料,借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借原材料 進項 貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
這個我會了,我想問的是,我做的進銷存的匯總資料怎么辦?
賬務(wù)調(diào)整對了,但是我根據(jù)暫估做的進貨出貨資料不對了
借應(yīng)付賬款貸原材料,這個是紅沖入庫,然后借原材料貸應(yīng)付賬款,這個是入庫
匯總資料需要減去再加上。
直接在賬務(wù)處理的那個月,在匯總的金額下面減去再加上?
可以的,可以這么做的。