對呀,肯定是這么做的呀。
科目平時不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬,貸2萬,資產(chǎn)負債表期末應(yīng)收賬款是8萬,我是想問不涉及重分類,期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬,貸10萬,資產(chǎn)負債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬,還是說因為負數(shù),要填到預(yù)收賬款項目下8萬
科目平時不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬,貸2萬,資產(chǎn)負債表期末應(yīng)收賬款是8萬,我是想問不涉及重分類,期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬,貸10萬,資產(chǎn)負債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬,還是說因為負數(shù),要填到預(yù)收賬款項目下8萬。
如果是我們的應(yīng)收是用預(yù)收賬款科目的,那我們要應(yīng)收賬款的涉及的是不是還是用預(yù)收賬款科目來作賬的呢,
從建賬起就用預(yù)收預(yù)付,中間換人做,就成應(yīng)收應(yīng)付了,我接手過來第一個月就要沖紅前會計的應(yīng)收賬款發(fā)票。。我用的是預(yù)收預(yù)付,,請問我現(xiàn)在要沖紅前會計做的應(yīng)收賬款發(fā)票,該用預(yù)收賬款科目還是預(yù)收賬款科目?
我們公司沒有用預(yù)收賬款的科目,只用了應(yīng)收賬款,資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,是按照應(yīng)收賬款的明細表分別填寫應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款好,還是按應(yīng)收賬款期末余額填一個科目比較好?
老師您好,公司在廈門,請問年獎金,離職/工作地點調(diào)動補償金多少不扣個稅,扣個稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費”科目過度一下
老師,增值稅加計抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費用月末會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個問題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個月大股東打進來21萬,二股東打進來151000,大股東上個月末墊付多少自己是22萬,現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進來多少投資款??墒沁@次的21萬里面支出了一些款,這個支出我計入了,但是沒用完,還有余額。這個余額要不要計入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬也算,21萬里面支出的也算,那不就重復(fù)計入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計入費用嗎,
@董老師,你好,請問在線么
沒做過會計 做過出納 是先學(xué)實操還是先考中級
支付辦公室門計入什么科目?
不用再去用應(yīng)收賬款來記賬了是吧,就是肯定下
對,但是我覺得你還分開吧,要不然用一個科目多繁瑣呀。
我一般情況下都是預(yù)收賬款的,應(yīng)收賬款的 這種情況很少有的,只不過我怕我這里忘了到時是在收款的,預(yù)收賬款一個科目呢方便 查詢數(shù)據(jù),應(yīng)收款賬的就是不能直接反這個收款的數(shù)據(jù)來龍去脈的
那你怎么清楚怎么來就可以