你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物
銷售過(guò)程領(lǐng)用隨同產(chǎn)品出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,售價(jià)5000,增值稅650,價(jià)稅款收存銀行,該批包裝物實(shí)際成本3600元,結(jié)轉(zhuǎn)其成本
隨同產(chǎn)品出售包裝物一批,單獨(dú)計(jì)價(jià)904元(含增值稅,稅率16%,其實(shí)際成本720元,已存入銀行
5.銷售乙產(chǎn)品一批,售價(jià)為300,000元,增值稅為39,000元。同時(shí)領(lǐng)用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨(dú)計(jì)價(jià)。該批包裝物的售價(jià)為20,000元,增值稅為2,600元,實(shí)際成本為18,000元。全部款項(xiàng)通過(guò)銀行收訖。
6.銷售乙產(chǎn)品一批,售價(jià)為300,000元,增值稅為39,000元。同時(shí)領(lǐng)用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨(dú)計(jì)價(jià)。該批包裝物的售價(jià)為20,000元,增值稅為2,600元,實(shí)際成本為18,000元。全部款項(xiàng)通過(guò)銀行收訖
1.購(gòu)入包裝物一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款270,000元,增值稅35,100元,已用銀行存款支付。包裝物已驗(yàn)收入庫(kù)。2.生產(chǎn)車間為包裝甲產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實(shí)際成本為28,000元。3.將包裝物一批出借給A公司使用,收到押金20,000元,存入銀行。該批包裝物成本為30,000元,采用一次攤銷法攤銷。4.出租包裝物一批,該批包裝物實(shí)際成本為60,000元,采用一次攤銷法攤銷。同時(shí)收到當(dāng)月租金6,000元及增值稅780元,存入銀行。5.銷售過(guò)程領(lǐng)用包裝物一批,實(shí)際成本為26,000元,隨同產(chǎn)品一起出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)。6.銷售乙產(chǎn)品一批,售價(jià)為300000元,增值稅為39,000元。同時(shí)領(lǐng)用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨(dú)計(jì)價(jià)。該批包裝物的售價(jià)為20,000元,增值稅為2,600元,實(shí)際成本為18,000元。全出租:部款項(xiàng)通過(guò)銀行收訖。7.報(bào)廢出租包裝物一批,取得殘料變價(jià)收入800元,收到現(xiàn)金。其他收8.沒(méi)收出借F公司包裝物押金29,000元。增值稅稅率為13%。(要求寫(xiě)出它們的會(huì)計(jì)分錄)
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
那數(shù)值是多少呢?
你好 借:銀行存款? 904 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入904/1.16,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)904/1.16*16% 借:其他業(yè)務(wù)成本720 ?,?貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物?720