應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-小規(guī)模普票/小規(guī)模專票
老師,小規(guī)模開票,開專票和開普票用在應(yīng)交增值稅這科目分開嗎
老師小規(guī)模銷項普票和專票科目怎么寫才能區(qū)分開,
老師小規(guī)模開專票也開普票,這個月底交稅怎么在科目上怎么區(qū)分
請問老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人做賬的區(qū)別在哪? 科目設(shè)置不一樣嗎? 小規(guī)模納稅人開免稅額度的普票和要交稅的專票分錄分別怎么做?
老師,小規(guī)模開專票和普票怎么寫記賬憑證
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師都寫成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,那專票繳稅,普票免稅怎么區(qū)別那不混到一起了
設(shè)置三級科目 小規(guī)模普票 小規(guī)模專票
老師能麻煩說清楚點,怎么能分那些要交稅呢?
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模普通發(fā)票, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模專票。
這個沒有看懂嗎?應(yīng)交稅費一級科目, 二級科目應(yīng)交增值稅, 三級科目小規(guī)模普票。
老師普通發(fā)票和專用發(fā)票寫應(yīng)交稅費-未交增值稅可以嗎?
可以的,可以這么做的。