你好不需要分的都是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就行。
老師,小規(guī)模開(kāi)票,開(kāi)專(zhuān)票和開(kāi)普票用在應(yīng)交增值稅這科目分開(kāi)嗎
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,可以自開(kāi)專(zhuān)票,在開(kāi)票45萬(wàn)內(nèi),為了區(qū)分專(zhuān)用和普票增值稅額,專(zhuān)票的增值稅額計(jì)入未交增長(zhǎng)稅,普票計(jì)入應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎
老師小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票也開(kāi)普票,這個(gè)月底交稅怎么在科目上怎么區(qū)分
老師,您好,小規(guī)模納稅人開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,都是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目嗎
老師,小規(guī)模銷(xiāo)售貨物開(kāi)了普票和專(zhuān)票,普票金額這個(gè)月沒(méi)有超出10萬(wàn),不交增值稅,但專(zhuān)票要交,這個(gè)稅都做在應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅這個(gè)科目嗎?如果是,那專(zhuān)票的稅也區(qū)分不出來(lái)呀?
老師,機(jī)械租賃專(zhuān)票幾個(gè)點(diǎn)
老師,零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)?
老師,我這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
24年采購(gòu)一批酒 已開(kāi)發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說(shuō)以前開(kāi)票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個(gè)人,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么處理合適
老師,您好,給員工多申報(bào)了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
在電子稅務(wù)局可以查詢(xún)到的專(zhuān)票我已經(jīng)入賬了,但對(duì)方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過(guò)來(lái)怎么辦
你好,公司買(mǎi)車(chē)10萬(wàn),但對(duì)方給開(kāi)11萬(wàn)票,有什么影響嗎
手機(jī)店進(jìn)貨商品按照價(jià)稅合計(jì)入庫(kù),下賬時(shí)應(yīng)該怎么入賬,有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專(zhuān)用設(shè)備發(fā)票必須是2024年開(kāi)的嗎?發(fā)票時(shí)間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠?
A公司注銷(xiāo) 付了一部分錢(qián),沒(méi)開(kāi)票。簽了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司,之前A公司付的款能不能開(kāi)把發(fā)票開(kāi)給B公司。
老師那要是季度普票享受減免。這個(gè)我怎么在增值稅這科目查看
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入看這個(gè)。