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老師,核定征收企業(yè),年度匯算清繳有退稅,不想退稅,怎么調(diào)可以不用退稅?我們是以收入來(lái)交企業(yè)所得稅的。謝謝!

2022-04-12 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 16:01

你好,調(diào)增收入或者調(diào)減費(fèi)用

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快賬用戶(hù)1130 追問(wèn) 2022-04-12 16:27

企業(yè)所得稅報(bào)表上只用填收入,沒(méi)有費(fèi)用這一欄,如果調(diào)增了收入,那增值稅會(huì)挨補(bǔ)交嗎?我們企業(yè)只有一項(xiàng)收入,企業(yè)所得稅上的收入與增值稅的金額是一樣的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-12 16:34

你可以填營(yíng)業(yè)外收入,就不交增值稅

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你好,調(diào)增收入或者調(diào)減費(fèi)用
2022-04-12
2000÷5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列
2024-04-10
你好,沒(méi)有規(guī)定什么時(shí)間退稅的,只要你申報(bào)了主表就可以申請(qǐng)退稅。
2022-05-07
可以的,可以這么處理的
2024-05-11
您好,可以調(diào)增一部分費(fèi)用的。
2023-07-11
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