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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日,該企業(yè)“原材料—甲材料”科目期初結(jié)存數(shù)量為2000千克,單位成本為15元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)如下:(1)10日,購入甲材料2020千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32320元。增值稅稅額為4201.6元,銷售方代墊運(yùn)雜費(fèi)2680元(不考慮增值稅),運(yùn)輸過程中發(fā)生合理損耗20千克。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。(2)20日,銷售甲材料100千克,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000元,增值稅稅額為260元,材料已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。(3)25日,本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3000千克,生產(chǎn)車間一般耗用甲材料100千克。(4)31日,采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出甲材料成本。(5)31日,預(yù)計(jì)甲材料可變現(xiàn)凈值為12800元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2022-04-12 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-12 16:55

1借,原材料32320+2680=35000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)4201.6 貸,應(yīng)付賬款39201.60

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快賬用戶g33q 追問 2022-04-12 16:56

老師可以回答完整嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-12 16:56

2借,應(yīng)收賬款2260 貸,其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)260

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快賬用戶g33q 追問 2022-04-12 16:59

老師剩下的三題呢

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齊紅老師 解答 2022-04-12 16:59

3計(jì)算材料單價(jià)=(2000*15+35000)/(2000+ 2020-20)=16.25 借。生產(chǎn)成本48750 制造費(fèi)用1625 貸,原材料50375

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快賬用戶g33q 追問 2022-04-12 17:01

老師還剩兩題

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齊紅老師 解答 2022-04-12 17:01

原材料余額=2000*15+35000-50375=14625 計(jì)提減值=14625-12800=1825 借,資產(chǎn)減值損失1825 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1825

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快賬用戶g33q 追問 2022-04-12 17:03

老師還剩一題

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齊紅老師 解答 2022-04-12 17:05

不好意思,同學(xué),更正一下 銷售材料結(jié)轉(zhuǎn) 借,其他業(yè)務(wù)成本1625 貸,原材料1625 原材料余額=2000*15+35000-50375-1625=13000 計(jì)提減值=13000-12800=200 借,資產(chǎn)減值損失200 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200

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快賬用戶g33q 追問 2022-04-12 17:08

老師弟五小問怎么做啊

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齊紅老師 解答 2022-04-12 17:12

第五個(gè) 原材料余額=2000*15+35000-50375-1625=13000 計(jì)提減值=13000-12800=200 借,資產(chǎn)減值損失200 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200

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1借,原材料32320+2680=35000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)4201.6 貸,應(yīng)付賬款39201.60
2022-04-12
同學(xué)你好 要做分錄嗎
2023-04-20
你好,學(xué)員 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-10-23
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-20
你好,學(xué)員,這個(gè)是寫會(huì)計(jì)分錄,還是計(jì)算題嗎的
2022-10-23
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