同學(xué)你好 應(yīng)收賬款金額=2000*100*(1-10%)*(1加13%) 借,應(yīng)收賬款203400 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)23400
乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,2018年8月18日向A公司銷售一批商品2000件,每件商品的單價(jià)是100元(不含增值稅),每件商品的成本是60元,由于是成批銷售,乙公司給予A公司10%的優(yōu)惠,則乙公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款的金額是( )元。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年8月18日向A公司銷售其生產(chǎn)的兒童自行車200件,每件商品的單價(jià)是100元(不含增值稅),每件商品的成本是60元,由于是成批銷售,甲公司給予A公司10%的優(yōu)惠,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款的金額是
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%2020年8月18日向a公司銷售其生產(chǎn)的兒童自行車2000輛,每件商品單價(jià)是100元,不含增值稅,每件商品的成本是60元,由于是成批銷售,甲公司給予a公司10%的優(yōu)惠,該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù),甲公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收款。金額是?編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年8月1日,甲公司向乙公司銷售商品一批,原價(jià)10000元,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。該批產(chǎn)品成本為7000元。商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到。假定銷售商品為單項(xiàng)履約義務(wù)且屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的銷售收入為()元。A10000B9000C7000D11000
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年9月1日銷售A商品500件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%,每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:①9月1日確認(rèn)銷售商品收入時(shí):②9月1日確認(rèn)銷售商品成本:③9月9日收到貨款時(shí):
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?