你好,乙公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款的金額=2000*100*(1—10%)*(1%2B17%) 如果對(duì)計(jì)算列式有什么疑問,可以繼續(xù)追問
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
甲公司于2018年10月1日向乙公司銷售商品100件,每件商品成本為150元,售價(jià)為250元(不含增值稅),適用的增值稅稅率為17%,商品當(dāng)天已出庫,銷售符合收入確認(rèn)條件,因質(zhì)量問題乙公司在2018年12月25日將80件商品退回,甲公司接受商品退回要求并做出相應(yīng)會(huì)計(jì)調(diào)整,甲公司應(yīng)沖減收入的金額應(yīng)為( )元。
乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,2018年8月18日向A公司銷售一批商品2000件,每件商品的單價(jià)是100元(不含增值稅),每件商品的成本是60元,由于是成批銷售,乙公司給予A公司10%的優(yōu)惠,則乙公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款的金額是( )元。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年8月18日向A公司銷售其生產(chǎn)的兒童自行車200件,每件商品的單價(jià)是100元(不含增值稅),每件商品的成本是60元,由于是成批銷售,甲公司給予A公司10%的優(yōu)惠,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款的金額是
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%2020年8月18日向a公司銷售其生產(chǎn)的兒童自行車2000輛,每件商品單價(jià)是100元,不含增值稅,每件商品的成本是60元,由于是成批銷售,甲公司給予a公司10%的優(yōu)惠,該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù),甲公司應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收款。金額是?編制會(huì)計(jì)分錄。
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎