您好 因?yàn)楝F(xiàn)在是三月份的工資所屬期 4月份還沒有開始呢 所以沒有5000的扣除
所屬期為2020年3月的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí),誤把員工A的收入申報(bào)成了員工B的收入,現(xiàn)在進(jìn)行更正申報(bào),想把員工B的收入刪除,然后添加員工A的收入行,但是點(diǎn)擊發(fā)送申報(bào)時(shí)出現(xiàn)如圖提示,說不能新增人員,請(qǐng)問原因是什么?應(yīng)該如何解決呢?
申報(bào)2021年1月個(gè)人所得稅時(shí),有一個(gè)人工資填的5400,入職日期寫的2020年12月1號(hào),為啥還是要交個(gè)稅呢?不是應(yīng)該扣除費(fèi)用10000嗎?為啥只扣除費(fèi)用5000?
老師,關(guān)于個(gè)人所得稅申報(bào)這個(gè)稅款所屬月份申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫 比如3月應(yīng)發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應(yīng)發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報(bào)稅款所屬期個(gè)稅時(shí),這個(gè)數(shù)據(jù)是A還是B呢
申報(bào)所屬期為3月的個(gè)人所得稅時(shí),新添加的員工入職時(shí)間寫成4月了,所以即使工資薪金為5000還是需要交稅,原因是什么呢?
老師您好!請(qǐng)教下您,老板原來是在我們公司發(fā)工資,繳納社保和公積金的,4月份所屬期不在我們公司發(fā)工資和繳社保了,但是仍然需要繳納公積金。那我在申報(bào)4月所屬期的個(gè)人所得稅時(shí)還需要申報(bào)嗎?假如要申報(bào)是按什么金額
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
個(gè)人所得稅不是一次性扣除6萬嘛?
不是的 要上年在工資任職12個(gè)月 上年收入沒有超過6萬 才可以一次性扣除6萬
謝謝老師,很清楚!比心
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?