你好;? 你們是什么情況的免稅 ;? ?直接是免稅業(yè)務(wù)嗎??

公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于研發(fā)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額
廠房 建設(shè)取得進(jìn)項(xiàng)稅,請問抵扣銷項(xiàng)還有需要分兩年抵扣的要求嗎?還是說取得進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣掉
公司沒有銷項(xiàng),因?yàn)槭敲舛惖?,請問取得的進(jìn)項(xiàng)還需要抵扣嗎?
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個工程是簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝]有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會計(jì)分錄
農(nóng)產(chǎn)品公司取得的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)免稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?有沒有票據(jù)模板?
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對什么繳費(fèi)
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計(jì)算依據(jù)老師說是會計(jì)利潤,會計(jì)利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?


國際物流
?你好; 是免稅的; 你們直接 免稅業(yè)務(wù); 不能去抵扣哈? ?
可是我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)是日常購買辦公用品的,也不能抵扣嗎?
你好; 你有其他? 一般計(jì)稅業(yè)務(wù)的 對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的 ; 單說的是國際物流這業(yè)務(wù)的 進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣哈? ?
我們沒有其他業(yè)務(wù),開出去的發(fā)票全部都是免稅的,但是會有一些不是國際物流業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。相當(dāng)于如果抵扣的話的,應(yīng)納稅額總是負(fù)數(shù)的。不知道這種情況,這些進(jìn)項(xiàng)能不能抵。
?你好;那你沒法抵扣哈; 只能價稅合計(jì)入成本費(fèi)用去;? ?到時你們選擇勾選不抵扣處理的??
一定要選擇勾選不抵扣處理這一步操作嗎 ?不勾選直接做費(fèi)用行不行?
?你好; 是的。 要操作下的? ?