你好!是按不含稅的了。你是開的差額發(fā)票嗎?
老師,施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個(gè)月按照百分比提了收入并且也開了發(fā)票,但是開發(fā)票的金額與確認(rèn)收入不一致,這個(gè)銷項(xiàng)稅與不含稅銷售額要取那個(gè)數(shù)字并且填在真值稅報(bào)表那一張那一列呢?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
張老師,還是昨天那個(gè)問題,我們一般納稅人建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入,如果不含稅價(jià)格確認(rèn)收入,那我們的銷項(xiàng)該如何處理
您好一般納稅人一般計(jì)稅處置不動(dòng)產(chǎn),合同價(jià)款50萬(wàn),幾年前的合同,現(xiàn)在交易中心認(rèn)可的交稅的價(jià)是60萬(wàn),意思是按60交稅款,如果我給客戶開發(fā)票按那個(gè)金額開??又如何納稅申報(bào)呢,我只收到50萬(wàn)的價(jià)稅合計(jì),收入確認(rèn)多少?分錄如何寫???,謝謝老師
老師,我們是采取預(yù)收款方式銷售貨物,例如 第一次收到40%,第二次收到30%,第三次收到30%,我們才發(fā)貨,滿足增值稅和企業(yè)所得稅納稅義務(wù)確認(rèn)時(shí)間,然后我們開具全額發(fā)票,請(qǐng)問在開具發(fā)票之前,我們收到的款項(xiàng)都是計(jì)入預(yù)收款項(xiàng)么?不用確認(rèn)收入吧?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬(wàn),我現(xiàn)在把他買了賣成12萬(wàn),那我們是按12萬(wàn)來(lái)交增值稅還是按12-10=2萬(wàn)來(lái)交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來(lái)報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
不是,我們是總包100萬(wàn)。分包開給我們30萬(wàn)普票。稅率百分之一,我們企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是100萬(wàn)的不含稅價(jià)確認(rèn)收入是嗎
你好!是的。是按你開的部分