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張老師,還是昨天那個(gè)問題,我們一般納稅人建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入,如果不含稅價(jià)格確認(rèn)收入,那我們的銷項(xiàng)該如何處理

2022-04-12 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 13:59

你好!是按不含稅的了。你是開的差額發(fā)票嗎?

頭像
快賬用戶7852 追問 2022-04-12 14:04

不是,我們是總包100萬(wàn)。分包開給我們30萬(wàn)普票。稅率百分之一,我們企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是100萬(wàn)的不含稅價(jià)確認(rèn)收入是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-12 14:19

你好!是的。是按你開的部分

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你好!是按不含稅的了。你是開的差額發(fā)票嗎?
2022-04-12
您好,一般按照不含稅金額扣除。
2022-04-10
同學(xué)你好 對(duì)的 按不含稅金額的差額
2022-04-06
你們做成本的依據(jù)就是收到的發(fā)票不含稅金額
2022-04-07
你好,不管專票還是普票都可以的。
2022-03-28
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