您好。。如果您想用這張發(fā)票就寄差旅費。
老師,請問我們公司之前的賬是給外賬公司做的,公司有同事報銷費用,因為發(fā)票沒有標記清楚是屬于哪位同事的報銷款,外賬公司就把費用做成借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,而這些費用又從銀行轉(zhuǎn)賬給同事了,導致其他應(yīng)收款余額為借方余額,現(xiàn)在我需要怎么去調(diào)平,
請教一問題,請問公司員工的車用到公司,該怎么管控費用 ,因為有些人沒有用到公司,加油的費用也拿到公司來報銷 ,這個應(yīng)該用個什么表格來管控,因為一般我們業(yè)務(wù)和跟單他們出去業(yè)務(wù)都是拿來公司報銷的,還有一個就是銷售及管理 費用應(yīng)該怎么管控的
同事拿自己出去玩開的費用發(fā)票,拿回公司,公司不用報銷的,單純拿這發(fā)票來增加成本費用的,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,可是我?guī)齑娆F(xiàn)金沒有錢的
你好,就是同事出去玩開了一些費用票回來,公司不用報銷的,就單純是拿給公司增加成本的,這種怎么做賬務(wù)處理
老師好,高速通行費是公賬付款的,也有開電子發(fā)票回來,這個怎么做賬務(wù)處理,以前的會計只做了付款給高速公路的公司,發(fā)票回來就做管理費用,賬上一直掛著賬,這個要怎么處理啊
老師,我這邊指出的網(wǎng)銀手續(xù)費,分錄怎么寫合適
社保,人設(shè)上要求要戶口本嗎
老師,去年成立的公司,之前項目做的太亂了,哪里都對不上,現(xiàn)在如果要改申報或者調(diào)整的話,是接著她原來的做在今年第二季度做賬的時候調(diào)整,調(diào)整在第二季度還是可以重新建個賬套,從去年時間點從頭開始做
老師,我在寫銀行利息的時候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請問耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個體戶如果開專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購墊付款購買的打印機設(shè)備 兩臺三千多 這個會計如何記賬呢 是直接作為管理費用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類似的產(chǎn)品還有桌椅設(shè)備
你好老師,我們有一個消防公司,什么東西都沒有,只有老板弄來抵工程款的一些板房,每個月月業(yè)務(wù)只有累計折舊,每個月將近10萬,沒有其他業(yè)務(wù)了,只有固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款(相當于買的沒付錢掛的其他應(yīng)付),和累計折舊,利潤負的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應(yīng)商多開票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
老師,財務(wù)驗收的佐證資料里包括咨詢費合同和員工兼職協(xié)議嗎?
因為不用公司報銷的,我想知道貸方怎么處理
不用報銷。貸方用營業(yè)外收入。
就是借管理費用貸營業(yè)外收入這樣嗎有沒有其他影響
是這樣處理就是要交所得稅。
我就是拿這些費用票就是想少交稅的
你好 沒有少交,你記營業(yè)外收入了? 這要交所得稅的呢?