你好,同學(xué),你這里計(jì)算當(dāng)季度發(fā)生的加計(jì)扣除
老師 和您咨詢一下 今年10月份預(yù)繳申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),允許企業(yè)自主選擇對(duì)前三季度發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除,還可以多扣除一個(gè)季度的研發(fā)費(fèi)用,如果選擇新政策是不是以后研發(fā)費(fèi)用就要按照季度來(lái)申報(bào)扣除了?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要做分錄,是每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅加計(jì)還是一年匯繳清算的時(shí)候加計(jì)
申報(bào)1季度的企業(yè)所得稅時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么計(jì)算,計(jì)算3個(gè)月的還是當(dāng)期的,是按照75%還是100%,是本季度產(chǎn)生的所有研發(fā)支出之和乘以稅率,大神支招
請(qǐng)問(wèn)老師,我10月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候填過(guò)一次研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是1-9月研發(fā)費(fèi)用的75%?,F(xiàn)在預(yù)繳第四季度所得稅時(shí),怎么不能重新填1-12月研發(fā)費(fèi)用的75%數(shù)據(jù)了?
老師,本月申報(bào)22年第4季度的企業(yè)所得稅,有研發(fā)費(fèi)用支出,是在本季度申報(bào)加計(jì)抵減?還是在23年做22年的匯算清繳時(shí)加計(jì)抵減?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
是看財(cái)務(wù)報(bào)表里面研發(fā)支出總和??75%
對(duì)的,看你利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用×75%
好的,非常感謝,是直接研發(fā)費(fèi)用乘以稅率是正確的對(duì)嗎?需要剔除哪些不能計(jì)算的嗎?麻煩老師幫忙梳理下
如果有不可以享受的,匯算時(shí)踢出
在研發(fā)支出里面有哪些要踢出來(lái)不計(jì)算在加計(jì)扣除里面嗎?還是只要是實(shí)際研發(fā)費(fèi)用就不用踢出來(lái)
需要提出,有些不可以享受的需要
麻煩老師幫我看下,這些研發(fā)支出里面哪些是不享受加計(jì)扣除的,哪些需要剔除來(lái)的,謝謝
物品不可以,其他有哪些
其他就是研發(fā)人員加班的飲料外賣(mài)費(fèi),可以計(jì)算在里面嗎
可以,你這里物品采購(gòu)不可以,其他可以扣除
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快