這個(gè)是按照混合銷售來(lái)處理的。
老師,你好。我公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(yíng)(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營(yíng)許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營(yíng)管理)。老師,請(qǐng)問(wèn)我公司可以開(kāi)餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果可以,稅點(diǎn)是多少?
老師,餐飲業(yè)開(kāi)餐飲服務(wù)發(fā)票又開(kāi)餐飲服務(wù)酒水,他們又銷售酒水又銷售餐飲服務(wù),是按兼營(yíng)核算還是混合銷售?小規(guī)模和一般納稅人處理一樣嗎
老師你好,混合銷售:是一項(xiàng)銷售行為中,即銷售貨物,又提供服務(wù); 問(wèn)題一:餐飲服務(wù)業(yè),賣水,也算貨物,這種屬于混合銷售嗎? 問(wèn)題二:假如建材銷售,里邊又根據(jù)客戶要求購(gòu)入了一批鍋碗瓢盆,這種情況下是屬于什么行為呢?
老師 我們公司是一般納稅人 主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售白酒,也提供餐飲服務(wù),餐飲服務(wù)費(fèi)是按6%交稅吧,餐飲費(fèi)可以開(kāi)專用發(fā)票嗎
某食品加工企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,兼營(yíng)餐飲服務(wù)。2021年7月食品銷售收入23000元,餐飲收入18000元:8月食品銷售收入32000元,餐飲收入21000元;9月品銷售收入65000元,餐飲收入25000元。其中,食品銷售收入36000元部分由稅務(wù)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票,其余部分開(kāi)具普通發(fā)票,餐飲收入未開(kāi)具正規(guī)發(fā)票。上述所有收入包括增值稅,企業(yè)選擇按季申報(bào)納稅,納稅申報(bào)日期為2021年10月12日。
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
是小規(guī)模和一般納稅人都一樣嗎
對(duì)這個(gè)賬務(wù)處理的話是一樣的
這是別人發(fā)的原話:酒水明明能分開(kāi)核算的,怎么可能套餐飲服務(wù)?
怎么說(shuō)服她
這個(gè)不是都給是個(gè)同一個(gè)客人服務(wù)的嗎?
就是給同一個(gè)客人,她還給我發(fā)了兼營(yíng)和混合的財(cái)稅36號(hào)文
同一個(gè)客人不就是混合銷售
那要是不是同一個(gè)客戶呢
不是同一個(gè)客戶,那肯定就是兼營(yíng)啊。