你好,貸方應當計入租賃負債-租賃付款額科目
不悔老師麻煩回答下 以下是我對租賃的總結(jié),您看下對不對 承租人初始確認: 借 使用權(quán)資產(chǎn)
老師好! 問下借:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負債—未確認融資費用費用 貸:租賃負債—租賃付款額 銀行存款 問下這個分錄的金額是當年的租賃金額還是所有租賃期間的?
老師,租賃使用權(quán)資產(chǎn)時,如果一次性付500,如果分期就130*5年,分期的會計分錄,借使用權(quán)資產(chǎn) 未確認融資費用,貸其他應付款可以嗎
使用權(quán)資產(chǎn)以及租賃負債會產(chǎn)生稅會差異嗎?比如年租金1000,十年,年底付款,利率6%,稅率25%,租入時 借:使用權(quán)資產(chǎn)7360.1 租賃負債-未確認融資費用2639.9 貸:租賃負債-租賃付款額10000 如果產(chǎn)生稅會差異,是多少,怎么記賬呢
租賃章,如果承租人在出租開始日選擇購買權(quán),租賃付款額應包括購買款項,則會計分錄怎么做,是不是還是:借使用權(quán)資產(chǎn),租賃負債——未確認融資費用,貸租賃負債——租賃付款額, 還是直接借固定資產(chǎn),未確認融資費用,貸長期應付款 謝謝老師!
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
老師登錄社保網(wǎng)報系統(tǒng)總顯示密碼錯誤呢,在別的電腦能用
老師您好,您可以幫我看下如何去理解第二個和第三個分錄嗎,總是理解不了這兩個分錄
將銷售設(shè)備形成的應收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
老師,長期待攤費用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時怎么填
老師 填寫2024年工商年報實繳金額時 是只填寫2024年度內(nèi)實繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程
不用其他應付款嗎
你好,根據(jù)新租賃準則不用的
哦,只能死記,往死里記
你好,科目是準則規(guī)定的,確實需要靠記憶