你好!好的,那就記入研發(fā)支出-資本化支出-直接材料,月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)記入管理費(fèi)用…研發(fā)費(fèi)
請(qǐng)教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測(cè)的(取得收入時(shí)收取技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)),現(xiàn)收到財(cái)政局給的科技研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),收到時(shí)借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因?yàn)楝F(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出;還是直接在領(lǐng)用時(shí)借研發(fā)支出-費(fèi)用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?】支付費(fèi)用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用;那么專項(xiàng)應(yīng)付款科目什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時(shí)一次性轉(zhuǎn)
資料甲公司與無形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2020年1月5日,購入一項(xiàng)土地使用權(quán)2000萬元,增值稅9%,以銀行存款支付。該項(xiàng)土地使用權(quán)使用期限50年 (2)2020年6月8日,公司研部門準(zhǔn)備研究開發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)。在研究階段,公司為了研究成果的應(yīng)用研究,評(píng)價(jià),以銀行存款支付相關(guān)費(fèi)用500萬元 (3)2020年8月30日,上述專利技術(shù)研究成功,轉(zhuǎn)入開發(fā)階段。企業(yè)將研究結(jié)果應(yīng)用于該項(xiàng)專利技術(shù)的設(shè)計(jì),直接發(fā)生的研發(fā)人員工資材料費(fèi)以及設(shè)備的折費(fèi)分為700萬元、1200萬元和100萬元,同時(shí)用銀行存款支付了其他相關(guān)費(fèi)用90萬元。以上支出均滿足無形資產(chǎn)的確認(rèn)條件
老師,如果是做關(guān)于癌癥方面的研究開發(fā),購買的用于研發(fā)的試劑和耗材,是借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-直接材料,貸 銀行存款,對(duì)嗎?這項(xiàng)研究估計(jì)要幾年的時(shí)間,月末不結(jié)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,可以嗎
(4)2×22年7月1日,甲公司取得當(dāng)?shù)刎?cái)政部門拔款2800萬元,用于資助甲公司 2×22年1月開始進(jìn)行的一項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目的前期研究。該研發(fā)項(xiàng)目預(yù)計(jì)周期為兩年,預(yù)計(jì)將發(fā)生研發(fā)支出4000萬元。項(xiàng)目自 2×22 年7月開始啟動(dòng),至年末累計(jì)發(fā)生研究支出2000萬元(全都以銀行存款支付)。甲公司對(duì)該交易事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款 2800 貸:其他收益 2800-借:研發(fā)支出一費(fèi)用化支出 2000 貸:銀行存款 2000 借:管理費(fèi)用 2000貸:研發(fā)支出一費(fèi)用化支出 甲公司采用總額法核算政府補(bǔ)助。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。如果不正確,說明理由
老師,您好!請(qǐng)問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個(gè)卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對(duì)嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實(shí)際盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,2025年醫(yī)療互助金怎么做賬?
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實(shí)際庫存(實(shí)地盤點(diǎn))為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請(qǐng)問一下,公司匯算清繳的時(shí)候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個(gè),選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊