納稅檢查調(diào)整是稅務(wù)稽查補(bǔ)稅的時(shí)候填報(bào)的
老師好,一般納稅人申報(bào)時(shí)保存主表,提示保存成功后,跳出“附列資料(表一)第7列第1-5行之和”,一閃消失。這是什么意思(第7列是納稅檢查調(diào)整銷(xiāo)售額)
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表附列(一)中,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷(xiāo)售額為什么會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)不用自己填?
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)附列資料這個(gè)表什么情況下完天填寫(xiě)?我們有開(kāi)1%的和5%的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要填寫(xiě)這個(gè)表嗎?
增值稅納稅申報(bào)表附表(一)(銷(xiāo)售明細(xì)表),未開(kāi)具發(fā)票,列,后面有一列,納稅檢查調(diào)整,有什么用處,在什么情況 下會(huì)用到?
老師,仙現(xiàn)在我們公司開(kāi)具全電發(fā)票,這個(gè)在增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售明細(xì)里面,我是放在那一欄,有開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票列
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類(lèi)型的單位需要報(bào)
支付給客戶(hù)的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書(shū)上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
不稽查的情況下,是不能填寫(xiě)的,是吧
是的,就是那個(gè)意思的哈