你好!可以按15%申報(bào)交納企業(yè)所得稅
老師您好,請(qǐng)教一下,公司去年12申請(qǐng)通過了高新技術(shù)企業(yè),那現(xiàn)在申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),是要怎么申報(bào)呢
您好老師、請(qǐng)問企業(yè)21年是高新技術(shù)企業(yè)、要求申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)填報(bào)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表、那需要?dú)w集三年數(shù)據(jù)的,前兩年不是高企該怎么填報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問下就是高新技術(shù)企業(yè)那個(gè)研究費(fèi)用現(xiàn)在季報(bào)企業(yè)所得稅是不是不能填寫上去企業(yè)所得稅申報(bào)表的,要到做匯算清繳的時(shí)候才可以的呢?
老師,你好,請(qǐng)問下我們公司是去年申請(qǐng)的高新企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)第三季度了,請(qǐng)問下要填研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅怎么計(jì)算,我們是一般納稅人,小微企業(yè),高新技術(shù)企業(yè)(2023年12月剛申請(qǐng)通過)
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
我在填報(bào)時(shí),第12行算出來(lái)的應(yīng)納所得稅額是按25%的金額,然后13行這里我勾選享受高新技術(shù)企業(yè),然后13.1這里就跳出2個(gè)選 項(xiàng),內(nèi)容是主表12*40%,16行這里自已算出來(lái)本期應(yīng) 補(bǔ)所得稅額,是這樣操作吧
你好!是的,是這么操作的