如果多收了錢,可以記營業(yè)收入
我在做會計實訓的題目,有幾個問題。1.實習的單位我方收到另一家單位購買材料代墊運費143元,實際代墊運費123元。原始憑證是信匯憑證。這種在該站在我方進行賬務處理?2.用平行結轉(zhuǎn)分步法結轉(zhuǎn)實訓材料成本,這種結轉(zhuǎn)是該怎么做呢?
銷售產(chǎn)品一批價款74000元,增值稅額9620元。產(chǎn)品發(fā)運時開轉(zhuǎn)賬支票代客戶墊付運費1600元(未取得增值稅專用發(fā)票)。收到客戶提交的銀行匯票一張,匯票票面金額90000元,實際結算金額85220元,當日持往銀行辦妥進賬手續(xù)。根據(jù)資料做出有關會計分錄
實際幫客戶代墊運費403.51元,但是銷售單開的代墊運費405,中間差額應該怎么做賬呢?
老師,我們有一筆發(fā)票運費10000元,其中有2000,是幫其他客戶代墊的,但是運輸公司把發(fā)票都開在一起了,那我代墊的怎么做賬,客戶付代墊的錢過來,我還要開票給她嗎?
老師銷售商品一批,售價1200 000元,增值稅稅額156 000元,以轉(zhuǎn)賬支票代墊運費4400元;隨商品銷售單獨計價的包裝箱一批,銷售價款5000元,增值稅稅額650元。全部款項收到一張3個月到期的銀行承兌匯票。該批商品實際成本為850 000元,木箱實際成本為4000元。會計分錄怎么處理?
老師,工商年報時候單位實際繳費金額包括個人部分嗎
老師,啥叫價內(nèi)稅,啥叫價外稅呢?
老師,21年公司購買的理財,有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來報銷差旅費1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機票5210元,住宿費3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費用,1240元出差補助,1800元
老師請問個體戶查賬征收,每個季度如果要開40萬的普票和5萬左右的專票,四個季度就算要開160萬普票和20萬專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬普票免征,那專票20萬開多少也是交多少?
老師,消費稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運輸電子客票行程單)購買方名稱為個人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報銷憑證
老師您好,專項發(fā)票如果不抵扣,可以全額計入費用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費取得專票12366答復退票手續(xù)費不可以進項抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計入了費用,進項抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會計實務考試里面的會計分錄是有系統(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?