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銷(xiāo)售產(chǎn)品一批價(jià)款74000元,增值稅額9620元。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)開(kāi)轉(zhuǎn)賬支票代客戶(hù)墊付運(yùn)費(fèi)1600元(未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。收到客戶(hù)提交的銀行匯票一張,匯票票面金額90000元,實(shí)際結(jié)算金額85220元,當(dāng)日持往銀行辦妥進(jìn)賬手續(xù)。根據(jù)資料做出有關(guān)會(huì)計(jì)分錄

2022-03-03 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 15:04

你好 借:應(yīng)收票據(jù)?74000%2B1600, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入74000 , ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)9620 銀行存款??1600 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶(hù)bpn3 追問(wèn) 2022-03-03 15:10

你好,我這里看不清你的分錄,我想問(wèn)的是匯票票面金額大于實(shí)際結(jié)算金額,多出的部分要不要做會(huì)計(jì)分錄。如果要做,應(yīng)該怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-03 15:11

你好,多出的部分,不需要做分錄?

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你好 借:應(yīng)收票據(jù)?74000%2B1600, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入74000 , ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)9620 銀行存款??1600 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-03-03
你好 1,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本 2,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款 3,借:其他貨幣資金,貸:銀行存款 4,借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 5,借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 6,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:其他貨幣資金 借:銀行存款,貸:其他貨幣資金 7,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),銀行存款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2023-11-01
您好,借:銀行存款46800,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)6800借
2022-10-02
你好 (3)18日,銷(xiāo)售N產(chǎn)品一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000000元,增值稅稅額為390000元;甲公司以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi),收的增值稅專(zhuān)票發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為50000元,增值稅稅額為4500元;收到購(gòu)貨方交來(lái)的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為3444500元,期限為2個(gè)月。該批N產(chǎn)品的實(shí)際成本為2500000元。符合收入確認(rèn)條件。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 (4)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-10-05
你好同學(xué),下午回復(fù)您
2022-11-04
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