不需要寫這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,都是未開票收入,做帳時(shí)分錄要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
老師,這個(gè)月開始,小規(guī)模免稅額,那實(shí)現(xiàn)收入,做分錄時(shí),要寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開普票是免稅,那我做收入分錄時(shí)候,還要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
4月份起小規(guī)模開普票都是免稅,分錄要寫應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額這個(gè)嗎?
老師,原先計(jì)入銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅額要轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入的會計(jì)科目是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這個(gè)分錄是在實(shí)際繳納增值稅的那個(gè)月寫的嗎?另外寫這個(gè)分錄要寫什么摘要?
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個(gè)月月末少計(jì)提員工工資了,但少計(jì)提的那部分不涉及個(gè)稅稅款,我這月補(bǔ)計(jì)提工資好還是這月直接月末多計(jì)提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實(shí)時(shí)的外幣買入價(jià)和賣出價(jià)啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時(shí)需要填寫A105040表嘛
政府會計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
個(gè)人代開的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀荆枰?jì)算繳納印花稅嗎
有個(gè)問題請教一下 就是實(shí)收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價(jià)轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項(xiàng)是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
老師,寫圖片這個(gè)分錄就可以了么?
對直接這么做上就可以了。
老師,那季報(bào)的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表第9行,第10行都填5000元?
這個(gè)申報(bào)我怎么我沒有申報(bào)過,您可以問一下其他老師。