你好 再看一下一般是入職時(shí)間填寫不對(duì)? ?
我單位一員工6月份入職,8月份申報(bào)個(gè)稅,當(dāng)中有個(gè)5000的減除費(fèi)用,為什么8月份申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)里累計(jì)減除費(fèi)用是10000,為什么不是5000?
老師好,離職員工后來(lái)又回公司,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?yàn)槭裁蠢塾?jì)減除費(fèi)用為0
申報(bào)個(gè)稅有個(gè)員工的累計(jì)減除費(fèi)用為0是什么情況呢?入職時(shí)間寫的2021年5月1日,現(xiàn)在申報(bào)她上個(gè)月的個(gè)稅
老師,我在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),為什么又一個(gè)員工累計(jì)減除費(fèi)用為0,她是10月份入職
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這邊有個(gè)KTV公司,因?yàn)橐咔?,員工2022.1月入職,4月1因?yàn)椴榉?,不發(fā)工資0申報(bào)法人一個(gè),然后今年10月底開(kāi)業(yè),員工又回來(lái)了,那4.1入職那個(gè)現(xiàn)在回來(lái)重新申報(bào)個(gè)稅,算是什么時(shí)候入職啊?不是有個(gè)累計(jì)扣除個(gè)稅你嘛
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我寫的她在4月1日離職
你好 報(bào)完個(gè)稅再填寫,行的?
老師,有辦法刪除嗎
我把離職已經(jīng)填寫過(guò)了,累計(jì)減除費(fèi)用還是0
你好 所以扣除沒(méi)有金額? 因?yàn)檫x擇離職 了? ?先狀態(tài)是正常 不減員 這樣申報(bào)才能扣費(fèi)用的??
那如何更改老師
你好 先把狀態(tài)改為正確,入職時(shí)間最少是三月或者以前?