同學(xué)您好,會(huì)計(jì)問僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問題;學(xué)習(xí)賬號(hào),權(quán)限或其他問題,可以咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
#提問#,老師,我們現(xiàn)在公司是供應(yīng)鏈公司,有一塊業(yè)務(wù)是司機(jī)從我們這買車,我們幫他從4S店買車,然后我們賺中間的差價(jià)收入,還有一塊業(yè)務(wù)是,司機(jī)買完車之后,我們公司有物流這一塊,我們公司有貨源公司讓我們運(yùn)貨,給我們運(yùn)費(fèi),我們交給司機(jī)運(yùn),給司機(jī)運(yùn)費(fèi)這樣,那這種業(yè)務(wù)我該學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪一部分內(nèi)容呀?
老師,想咨詢一下去大公司做應(yīng)收會(huì)計(jì)或者應(yīng)付會(huì)計(jì)或者費(fèi)用會(huì)計(jì)好,還是去小公司做全盤賬好? 公司要搬遷到別的省,我即將面臨找工作,想學(xué)習(xí)下對(duì)應(yīng)的實(shí)操課程,但是不知道往哪個(gè)方向比較好?我現(xiàn)在在的公司是制造業(yè)50多人的公司,日常工作主要是銀行賬編制記賬憑證,收到供應(yīng)商相關(guān)的發(fā)票編制轉(zhuǎn)賬憑證,登記及核對(duì)ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊,登記賬簿及各種表格等,公司是手工帳。
老師,請(qǐng)問o2o行業(yè),公司是共享充電寶提供商,這個(gè)應(yīng)該去看學(xué)堂中那個(gè)公司的實(shí)操模塊學(xué)習(xí)
老師好,共享充電寶行業(yè),我們購進(jìn)1000塊充電寶,打包賣給客戶。同時(shí)我司提供軟件和技術(shù)服務(wù),我司按1000塊充電寶每月產(chǎn)生的收入,分得50%的報(bào)酬。因?yàn)檫@個(gè)軟件是我們公司開發(fā)并維護(hù),充電產(chǎn)生的收益也是由我司賬戶來代收,每個(gè)月我們?cè)俳o客戶打剩余的50%,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?怎么繳稅?
電商公司分賬系統(tǒng)問題:就是現(xiàn)在很多電商公司在拼多多開店鋪,然后需要提現(xiàn)支付給供應(yīng)商錢,但是供應(yīng)商都是個(gè)人,沒有票回來。那就有一個(gè)分賬系統(tǒng),相當(dāng)于一個(gè)虛擬戶,先把拼多多的錢提到虛擬戶上,由虛擬戶打款給個(gè)人供應(yīng)商,這樣供應(yīng)商沒有票也可以操作。也就是說:假如拼多多店鋪賺了10w,這10w有8w是要個(gè)多個(gè)個(gè)人供應(yīng)商的(無發(fā)票),那就直接將這8w提現(xiàn)到虛擬戶,通過這個(gè)分賬系統(tǒng)的虛擬戶直接打過去供應(yīng)商,然后剩下的2w再直接從拼多多店鋪提現(xiàn)到公司公戶里,這公司就直接報(bào)稅2w就可以了。請(qǐng)問老師了解過這種系統(tǒng)模式嗎?
公司給員工租宿舍,房東是個(gè)人,只能去稅務(wù)局代開發(fā)票。這個(gè)增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因?yàn)闆]有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對(duì)方要求建筑公司負(fù)債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項(xiàng)取得該項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請(qǐng)問資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺(tái)試駕車固定資產(chǎn),這三臺(tái)車之后會(huì)放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請(qǐng)問老師,幾個(gè)月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當(dāng)時(shí)未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個(gè)供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號(hào)開具了一張發(fā)票,因?yàn)榫幋a錯(cuò)誤重新沖紅再。按正確的開,請(qǐng)問這張沖紅發(fā)票怎么開?對(duì)方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費(fèi)用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識(shí)競(jìng)賽獎(jiǎng)金需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費(fèi)享受了減免政策,8月的時(shí)候把享受的又補(bǔ)繳了,那補(bǔ)繳的怎么記賬