你好; 今年紅沖 重新再開; 你們發(fā)票 不含稅金額和稅額 都與去年的金額一致嗎? 你 把去年分錄發(fā)來看看
老師您好,我們公司2019年2月份開了兩張16%稅率的發(fā)票,因?yàn)轫?xiàng)目有些變更,現(xiàn)在需要客戶退回紅沖然后我們?cè)僦匦麻_16%稅率的發(fā)票出去,發(fā)票名稱不變、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)都會(huì)有變更,現(xiàn)在開16%的票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師我去年開出去29萬多的票,對(duì)方一直沒掛賬,現(xiàn)在把票給我退回了,我是要把原來的收入紅沖嗎?紅沖后怎么做會(huì)計(jì)分錄
去年開出的發(fā)票因?yàn)殚_票資料變更今年被退回紅沖以后重開怎么做會(huì)計(jì)分錄?求老師解答 需要完整的分錄
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
請(qǐng)問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局。可是沒有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
全部一致 只是開票資料變更需要沖紅重開 借:應(yīng)收賬款 94252 貸:主營業(yè)務(wù)收入 83408.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10843.15
?你好;? ? 那就直接紅沖分錄做? ?借:應(yīng)收賬款- 94252 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -83408.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)- 10843.15 ? ;? ? ?在重新開票做 :借:應(yīng)收賬款 94252 貸:主營業(yè)務(wù)收入 83408.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10843.15 ? 。 因?yàn)槟愣愵~是 去年就報(bào)了? ?
老師 這個(gè)不需要調(diào)整以前年度損益嗎
?你好; 不用;? ?因?yàn)橐婚_始 我就得問你了 。你沒有差異直接做哈 ;? ?
好的 謝謝老師的解答!
?不客氣的。幫到你就好;滿請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??