您好 請問對應(yīng)的存貨倉庫結(jié)賬了嗎
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
求經(jīng)驗豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會計走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個文件都看了,沒找著 我找到了他計算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當(dāng)月的銷售單價,應(yīng)該是不對的吧? 主要是想問下有什么思路,這個數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價,還有沒有別的計算方法 前面的會計走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個附件,我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
老師,請問用友U8存貨系統(tǒng)里面已經(jīng)正常單據(jù)記賬,然后我生成憑證的時候顯示沒有制單的數(shù)據(jù)是什么意思。
老師,請問用友U8庫存核算下已經(jīng)正常單據(jù)記賬,然后生成憑證時顯示沒有制憑證的數(shù)據(jù)是我哪里還沒操作嗎?
老師,請問用友U8庫存核算下已經(jīng)正常單據(jù)記賬,然后生成憑證時顯示沒有制憑證的數(shù)據(jù)是我哪里還沒操作嗎?
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運輸費不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
沒有的,請問這個要怎么操作
您點下期末處理 然后我看看
好的,老師麻煩看下
對的 就是這里 選擇倉庫 然后點擊處理 然后 去生成憑證
老師,請問全生成憑證之后還需要操作什么
成本核算 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
老師,請問成本核算怎么做
自己根據(jù)領(lǐng)用的材料 發(fā)生的人工 制造費用 在各種產(chǎn)品之間分?jǐn)?然后各種產(chǎn)品在完工產(chǎn)品與半成品之間分?jǐn)?
老師,請問下根據(jù)領(lǐng)用的材料 發(fā)生的人工 制造費用 在各種產(chǎn)品之間分?jǐn)?這個怎么做呀,我沒太明白
材料是根據(jù)各個產(chǎn)品領(lǐng)用的直接計入產(chǎn)品成本 發(fā)生的人工 制造費用 有多個產(chǎn)品生產(chǎn) 就要在沒種產(chǎn)品上分?jǐn)?
老師 請問是不是把制造費用先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后再把生產(chǎn)成本里面的人工、制造費用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
把制造費用先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后再把生產(chǎn)成本里面的人工、制造費用轉(zhuǎn)到庫存商品
好的,謝謝
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