借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師好,增值稅留底退稅 是 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 嗎?
收到增值稅留底退稅,借 銀行存款(收到稅費返還) 貸 營業(yè)外收入-其他收入,這樣可以嗎?
老師,收到留抵退稅款會計分錄是 借銀行存款2000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出2000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出200 貸營業(yè)外收入2000 這分錄對嗎?
老師,您好,收到增值稅留底退稅,會計分錄是借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
怎么 退稅 是進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
你好,對的是的,你需要在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫的,你申報的和你賬上的得是一致的。
哦 月末是不是還要把進(jìn)項轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)什 轉(zhuǎn)出未交增值稅 里面
你好對的是的是這么做的。
好的,老師 這個增值稅留底退稅 是要退到稅 留底稅額才會沒有 還是只要稅務(wù)局顯示受理成功 就主表沒有留底稅額了
老師,比如退稅銀行存款還沒退到 賬上 借 ? 貸 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫就可以的,你截圖附表二看一下,具體的哪一頁我忘了,就是一個留底退稅 沒有收到不用做
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快