同學,你好!可以抵扣的
個人住宿的增值稅專票這個進項稅額可以抵扣嗎
老師,您好!以前年度的事項,今年開發(fā)票開增值稅可以抵扣嗎?
老師,這種發(fā)票可以抵扣增值進項稅嗎
老師,1月份沒有銷項,只有可以抵扣的交通進項和專票,這個還要申報增值稅嗎,這些專票1月份要抵扣還是要在綜合平臺抵扣是嗎
老師,上個月未抵扣的增值稅專票進項稅,可以去大廳修改進行抵扣嗎
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設備,還是股東實繳到位,然后拿錢去買設備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊資本沒有實繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請問充值廣告費1萬,贈送3000元,贈送的廣告費做什么科目,會計分錄說下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費余額12700元,這個會計分錄也說下
借:應交稅費——應交增值稅 ——銷項稅額 356.7 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進項稅抵扣金額錯誤,比當期實際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問一下,管理人員工資跨幾個月了,我是不是借:本年利潤 貸:應付職工薪,那結轉借貸都是本年利潤嗎
老師,算問題二,題目還說了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時,不減要支付的利息,你看,問題三,算借款總額時,就減了利息的