同學(xué),你好,是的,把科目余額填上,試算平衡就行了。
老師,建帳是把期初的科目余額表余額填到軟件對(duì)應(yīng)的余額科目 里面,是嗎?
老師,把對(duì)方的科目余額表的期末余額錄入到新軟件上是不是把對(duì)方期末錄到我的期初
老師,建賬時(shí)科目余額表的期初對(duì)應(yīng)的是年初余額還是期初余額?
庫(kù)存商品當(dāng)做廢品賣掉且沒(méi)有發(fā)票怎么做分錄,當(dāng)月申報(bào)怎么申報(bào)
老師,債權(quán)投資沒(méi)有公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)吧?因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的
老師,應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)和預(yù)收賬款,要在當(dāng)期確認(rèn)為未開(kāi)票收入嗎?
老師:麻煩您發(fā)一份“代理記賬業(yè)務(wù)內(nèi)部規(guī)范”
24年暫估的成本,2025年匯算清繳前開(kāi)出來(lái)的發(fā)票,怎么入賬
利潤(rùn)表中的收入是含稅收入還是不含稅收入?
老師序時(shí)賬是日記賬嗎?還是其他的
老師好,今年收到5年以外的費(fèi)用票,這個(gè)費(fèi)用直接做入 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的借方,請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用金額在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師,催債業(yè)務(wù)的公司需要注意什么,有哪些要求
你好 老師:請(qǐng)問(wèn)今年中級(jí)實(shí)務(wù)中,合并報(bào)表那張還有嗎
最簡(jiǎn)單的方法,把之前的科目 余額表打印出來(lái),再填到新的軟件里面。是吧。
二級(jí)科目 需 要填嗎?老師?
是的,就是這個(gè)意思
老師,這還沒(méi)開(kāi)始錄,就不平啊 ,這么辦 ?
你找下原因,把數(shù)據(jù)對(duì)下,應(yīng)該不會(huì)有這種情況的
老師,我在建帳的時(shí)候,我的EXCEL表格余額在貸方,可是錄入軟件的時(shí)候,卻變成了余額在借方?請(qǐng)問(wèn)如何解???
你做反了,你把貸方的填在借方就可以了
沒(méi)明白。 什么意思啊
你是說(shuō)把余額在貸方的科目,都填在借方?
就是EXCEL表格余額在貸方,在軟件你就要錄在借方,按相反的來(lái)錄,這樣就對(duì)了
把所有余額在貸方的科目 ,填在借方。
你按EXCEL表格余額相反的方向錄,我上次也出現(xiàn)過(guò)這種情況。
那余額在借方的怎么處理呢?而且科目余額表期末余額是平的,我該記在哪一方呢?
你現(xiàn)在是平了嗎?哪個(gè)余額在借方了?
不曉得這是什么意思
我再按照你說(shuō)的再試一下,只是把余額在貸方的科目更改一下。余額在借方的暫時(shí)不管,是嗎?老師
借方的要改在貸方,要不會(huì)不平衡的。
好的。我再試試
應(yīng)該會(huì)平的,你拍給我的是借方多了。
終于平了。還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)您 一下,平時(shí)的憑證也輸入到了軟件里面,月末或者是季末的時(shí)候,我是先審核過(guò)帳,還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再打印資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,是這個(gè)程序嗎?如果都不是,麻煩老師告訴我一下正確的程序。謝謝老師啊,我蠻笨,都是自己摸索,給您 添麻煩了。
每個(gè)月做好后先審核過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再打印報(bào)表。